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  • 公司采購(gòu)管理?xiàng)l例

    時(shí)間:2024-11-01 06:21:47 采購(gòu)管理 我要投稿
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    公司采購(gòu)管理?xiàng)l例范本

      引導(dǎo)語(yǔ): 公司制定采購(gòu)制度,是為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé),有效降低采購(gòu)成本。本文是yjbys小編整理的公司采購(gòu)管理?xiàng)l例,供你參考!

    公司采購(gòu)管理?xiàng)l例范本

      篇一:公司采購(gòu)管理?xiàng)l例

      一、采購(gòu)管理制度目的:

      為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序,統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理制度范本。

      二、采購(gòu)管理制度原則:

      1、嚴(yán)格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)申購(gòu)”的原則;

      2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購(gòu)配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則;

      3、嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

      (一)選購(gòu)三原則:

      (1)一種物品采購(gòu)各部分別找三家

      (2)一種物品分別報(bào)三家

      (3)一種物品最后定一~三家

      (二)定購(gòu)三原則:

      (1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

      (2)同類物品價(jià)格最低

      (3)同類物品的'供應(yīng)商服務(wù)最好

      (三)驗(yàn)收三原則管理制度:

      (1)由集團(tuán)采購(gòu)管理制度配送中心、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗(yàn)收

      (2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效

      (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅(jiān)決退換

      三、采購(gòu)管理制度范本立項(xiàng)程序及申購(gòu)流程:

      1、固定資產(chǎn)(含車輛):

      申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)“固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)采購(gòu)配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購(gòu)?fù)ㄖ?rarr;申購(gòu)部門(mén)/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

      2、低值易耗品:

      申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)“低值易耗品購(gòu)置審批表”→中心/部門(mén)負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購(gòu)配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購(gòu)?fù)ㄖ?rarr;申購(gòu)部門(mén)/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

      3、辦公文具、耗材類:

      (1)辦公文具類申購(gòu)流程:集團(tuán)采購(gòu)配送中心按“三個(gè)三”原則,確定年度供應(yīng)商:

      ①計(jì)劃內(nèi):申購(gòu)部門(mén)/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團(tuán)月份文具用品/申購(gòu)表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購(gòu)、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

      ②計(jì)劃外:申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)呈批報(bào)告→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團(tuán)采購(gòu)配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購(gòu)?fù)ㄖ?rarr;申購(gòu)部門(mén)/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

      (2)耗材類申購(gòu)流程:

      ①計(jì)劃內(nèi):申購(gòu)部門(mén)/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團(tuán)耗材申購(gòu)表” 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團(tuán)總裁審批→集團(tuán)采購(gòu)配送中心詢價(jià)、定標(biāo),并下發(fā)采購(gòu)?fù)ㄖ?rarr;由申購(gòu)部門(mén)/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

      ②計(jì)劃外:申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)“低值易耗品購(gòu)置審批表”→ 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購(gòu)配送中心詢價(jià)、定標(biāo),并下發(fā)采購(gòu)?fù)ㄖ?rarr;由申購(gòu)部門(mén)/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

      4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險(xiǎn)等共享物資:

      ①集團(tuán)采購(gòu)配送中心按“三個(gè)三”原則,確定年度供應(yīng)商;

      ②申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)呈批報(bào)告/請(qǐng)示→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購(gòu)部門(mén)/單位實(shí)施采購(gòu)、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

      5、上述申購(gòu)流程中采購(gòu)?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價(jià)格監(jiān)督部。該部有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行抽查,對(duì)不合理價(jià)格提出終止申購(gòu)或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

      四、本采購(gòu)管理制度范本自下發(fā)之日起實(shí)施,此前下發(fā)的相關(guān)規(guī)定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執(zhí)行。集團(tuán)下屬各公司及外地分公司參照?qǐng)?zhí)行。

      五、本采購(gòu)管理制度范本由集團(tuán)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)解釋。

      篇二:公司采購(gòu)管理?xiàng)l例

      一、目的

      為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng),特制訂本制度。

      二、適用范圍

      適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。

      三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

      1、采購(gòu)申請(qǐng)單

      采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門(mén)提出,審批權(quán)限如下:

      (1)估算金額在 元以內(nèi),由部門(mén)經(jīng)理審批。

      (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

      (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

      (4)估算金額在 元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。

      2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

      采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單,審批權(quán)限如下;

      (1)采購(gòu)金額在 元以內(nèi),由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。

      (2)采購(gòu)金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

      (3)采購(gòu)金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

      (4)采購(gòu)金額在 元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。

      (5)采購(gòu)金額在 元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

      3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

      1、入庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審批。

      2、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審核,分管副總審批。

      3、入庫(kù)金額在 元以上的'單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

      4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

      1、出庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù),由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。

      2、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

      3、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

      四、物資采購(gòu)流程

      1、物資需求部門(mén)提供采購(gòu)申請(qǐng)單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

      2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單,制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃,同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。

      3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù),采購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn),并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

      4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

      五、支付流程及審批權(quán)限

      1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單),采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn),對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

      2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

      3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

      (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

      (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購(gòu)經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

      (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

      (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長(zhǎng)加批。

      六、供應(yīng)商的管理

      1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。

      2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),貨比三家,采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。

      3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

      4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

      5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。

      6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場(chǎng)行情,積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

      七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

      1、各物資需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。

      2、采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

      3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

      4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

      八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu),則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。

      九、本制度從20xx年3月18日試行。

      浙江良精新能源股份有限公司

      二○xx年三月十八日

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