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  • 食堂采購管理制度

    時間:2024-07-25 08:31:20 采購管理 我要投稿

    食堂采購管理制度范本(精選4篇)

      在當今社會生活中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編收集整理的食堂采購管理制度范本(精選4篇),歡迎閱讀與收藏。

    食堂采購管理制度范本(精選4篇)

      食堂采購管理制度1

      為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

      一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

      1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

      2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的'相關規定,同時提請采購部審批。

      3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

      4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

      5、協同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

      6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

      7、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。

      8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

      二、采購原則:

      1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

      2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

      三、供應商管理規定

      合格供應商必須具備的條件:

      1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

      2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

      3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

      4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

      5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

      四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

      1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

      2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

      3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

      食堂采購管理制度2

      一、總則

      1、為加強公司食堂的統籌管理,做好后勤服務工作,保證員工就餐質量,特制定本制度。

      2、本規定包括食堂財務預算及物品管理、食堂進貨管理、食堂炊事器具安全操作管理及員工就餐管理。

      3、本制度適用于公司職工食堂及全體員工。

      二、食堂財務預算及物品管理

      1、食堂采購員須在每月二十八日前根據本月實際發生情況作出下月費用預算,報總經理審批。

      2、食堂采購員應嚴格按預算支出,認真執行公司財務制度,超預算支出應事先草擬支出計劃,報批后實施。

      3、不得私設小金庫,采購員1000元/月的采購預備金不得用于私人事務或轉借他人使用。

      4、堅持實物驗收,搞好成本核算,做到日清月結,帳物相符,每隔四天結算一次餐費,每月初核算上月餐費,每月末全面盤點食堂物品一次。

      5、食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳,要專物專用,不得擅自挪作他用,不得擅自向外出售食堂物品。

      6、食堂財務、采購、物品管理要由食堂采購員指定專人負責,劃定范圍、包干管理。

      7、對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償,并視情節由食堂采購員提出處罰建議。

      三、食堂進貨管理

      1、食堂采購人員要嚴把質量關,不準采購變質食品,不準采購超過保質期食品。

      2、采購貨物應努力做到價格低、質量好、足斤足兩。

      3、采購貨物應有公司認可的票據。

      4、購進貨物必須逐項上帳,包括品種、數量、價格、日期。

      5、食堂需要大量進貨時,事先必須經總經理批準。

      6、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置,不得隨意擺放,確保物品在保質期內加工。

      7、食堂管理員負責全面指導、監督和安排食堂員工的日常工作,每月不定期到市場了解物品價格或參與采購活動,控制采購成本;前臺負責核實每日采購物品的數量、質量,統計差異并知會食堂管理員,由食堂管理員報告總經理或酌情處理。

      四、食堂炊事器具安全操作管理

      1、炊事員必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法,否則不得使用。

      2、所有電源開關不準用濕手開啟,以防觸電事故發生。

      3、電動炊事器具、設備要經常檢查,在通風、干燥處放置。

      4、食堂操作間嚴禁閑人進入,以確保安全。

      5、每日下班時必須保證人走火滅,以防火災發生。

      6、每日下班時必須檢查餐廳所有門窗,所有電源是否關閉,以確保公司財物安全。

      7、冰柜使用與維護:

      (1)操作間的冰柜只許保存與公司伙食有關的食品,不得私用。

      (2)啟動冰柜前須保證插頭、插座連接完好,再通電源。

      (3)冰柜啟動后須檢查冰柜有無異常聲音,是否正常運轉。

      (4)嚴格按照冰柜容積及承重規定儲存食品,以防冰柜不制冷或停機。

      (5)經常檢查冰柜內結霜厚度。不定期進行除霜工作,同時做好冰柜內清潔、滅菌工作。確保冰柜正常工作,降低電耗。

      (6)冰柜的維護工作要經常進行:防塵罩要經常清理;冰柜的溫度要根據實際情況及所凍食品數量進行調整。

      (7)發現問題應及時斷電,迅速向行政人事部報修,并協助維修。

      8、消毒柜使用與維護:

      (1)使用消毒柜前首先保證插頭、插座連接完好,再通電源。

      (2)使用消毒柜必須先放入餐具再啟動。

      (3)使用消毒柜前須保證餐具干燥,以保證消毒柜安全。

      (4)消毒過程完成、溫度下降后方可開啟柜門,以確保消毒質量,并防止事故發生。

      (5)消毒柜僅用于餐具消毒之用,禁止它用。

      (6)發現問題應及時斷電,迅速向行政人事部報修,并協助維修。機器絕不能帶病使用。

      9、煤氣爐使用與維護:

      (1)餐廳操作間的煤氣爐只限與公司伙食有關的食品,不得私用。

      (2)使用煤氣之前要確保煤氣管道無損壞漏氣現象

      (a)、煤氣是一種無色但有臭味的氣體,當嗅到煤氣的臭味,應用肥皂水涂抹煤氣爐和管道,凡是起泡的地方,就是煤氣漏損處。

      (b)、輕微煤氣中毒的'癥狀,如頭昏、腦脹、惡心嘔吐等。嚴重煤氣中毒會出現四肢無力、昏米不省人事、口吐白沫等癥狀)。

      (3)發現漏氣應及時關掉煤氣,打開門窗使室內通風透氣,分散人員,如有中毒者立刻送往醫院救治,再進行維修或更換設備。

      (4)使用煤氣之前做好食物的準備工作(如炒菜、燒飯應先把菜洗好、節好、淘好米放好水,并把油鹽醬醋等調味品都預備好,然后點火使用)。

      (6)不宜把煤氣瓶或煤氣爐放在靠近電源的地方使用,不宜把廢紙、塑料品、干柴、竹籃及其他易燃易爆物品放在煤氣爐旁邊。

      (7)使用時應先打開煤氣源開關(用手逆時針方向旋轉,聽“哧”的聲),再打開燃燒器(先將膠木執手向里推進脫離軋頭,隨即向右輕輕旋轉,執手與灶面垂直時開關全部開足),關閉時亦先掉關煤氣源開關,再關掉燃燒器。

      (8)應經常清洗鏟除煤氣灶面上的污跡,防止銹爛。

      燃燒器火眼易被飯汁灰塵塞住,要經常用鐵絲或舊牙刷疏通。

      (9)燃燒器的進氣口有時可能被各種雜物塞住,應取下來用粗鐵絲桶通倒清。

      10、發生點火困難時應檢查電極與灶體距離是否過大,點火孔是否暢通,壓電陶瓷是否失效(火弱)金屬構件有無脫落等。否則應及時報修。

      五、員工就餐管理

      1、對于出勤的員工,公司負責承擔7元/日的伙食補助;為出勤而在公司吃飯的員工按7元/日的標準在該員工當月薪資中扣除。

      2、每月1日公布上月員工就餐總數,員工如發現自己實際就餐總數與公布的數據有異,在4日前到行政人事部核查,逾期不作補查,按公布的數據扣除餐費。

      3、每月末,所有需就餐的員工必須于28日前把自己下月就餐情況告知前臺文員,否則視為下月全部就餐。

      4、凡需變更次日就餐情況的員工必須于當天下午5:30之前告知前臺文員;否則作未變更處理。

      5、員工就餐分別在就餐表上打“√”、“○”、“×”表示每日中午就餐、晚上就餐、沒有就餐。

      6、員工報了餐而沒有在就餐表上打“√”、“○”、“×”的,統一視為就餐處理,餐費按照該員工就餐表上所報的餐數進行統計與核算。

      7、就餐表上一律不允許涂改,一經涂改統一作就餐處理,餐費照扣。

      8、員工沒報餐吃飯前三次按照7元/次進行處罰,超過三次者按照警告、記小過、記大過進行處罰(備注:本條僅限適用于當月就餐的情況)。

      9、員工進入餐廳必須佩帶工卡,按秩序排隊,先簽名后就餐。

      10、員工就餐時須保持良好的就餐秩序及餐廳衛生,保持地面清潔,就餐后的殘物、牙簽、紙巾等雜物不能隨地亂丟,須倒入指定的垃圾桶內,并把餐具按指定位置分類累放整齊。

      11、員工就餐時須保持安靜,文明禮貌,不得大聲喧嘩影響他人就餐。

      12、員工就餐以吃飽為原則,不允許剩飯、剩菜,避免浪費。

      13、餐廳之內禁止抽煙,違者罰款50元/次。

      14、食堂管理員及食堂員工負責監督、檢查就餐情況,發現違紀現象應及時制止。對屢教不改者,視情節給予警告、記小過、記大過等處理。

      六、附則

      1、本制度由行政人事部制訂并負責解釋,經總經理批準后施行,修改時亦同。

      2、本制度施行后,凡既有的類似規章制度自行終止,與本制度有抵觸的規定以本制度為準。

      食堂采購管理制度3

      1.為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

      2.由倉管部根據餐飲店的需要,按照各類正常庫存貨物的月使用量,制訂出月度采購計劃,一式四份,交總經理審批,然后交采購部采購。

      3.當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據企業的實際需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

      4.采購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識,不要采購快到期或超期食品。

      5.禁止采購腐爛、霉變、生蟲、不干凈、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

      6.采購食品,應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。建立食品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于兩年。實行統一配送經營方式的食品經營企業,可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件,進行食品進貨查驗記錄。

      7.采購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的'相關證明文件。

      8.禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

      9.禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產品及其制品,酸敗油脂,變質乳及乳制品,包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。

      10.采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料,注意個人衛生并隨時接受片區檢查。

      食堂采購管理制度4

      1.負責集團內所需主要物質的信息手機和市場調查;

      2.統計各公司所需主要物質(大米、面粉、豬肉、干貨、凍貨、調味品、廚房設備、炊具、餐具)等需求計劃;

      3.向供應商發布食堂所需主要物資的采購計劃信息,對供應商實行招標采購;

      4.收集供應商報價單,調查供應商供貨實力及信譽度,為各公司采購配送部提供物資采購信息支持;

      5.負責制訂、修改食堂采購配送工作管理制度及流程規范;

      6.負責公司食堂采購配送部人員的培訓;

      7.負責公司食堂采購配送工作的監督、指導;

      8.負責公司總部物資的采購;

      9.負責公司統一物資的采購,如員工工作服、年終員工福利品等;

      10.對新開公司或食堂大型裝修、大型設備購置工作,以及公司大宗物資儲備的.工作進行監督、指導;

      11.協助公司配送部與供應商洽談大宗商品采購合同;

      12.協助公司配送部對供應商的考察、評估、管理工作;

      13.負責統計并通報各公司同以時期主要物資采購的價格行情,對采購價格加高的公司進行調查、指導。

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