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  • 用友財務軟件的建賬流程詳解

    時間:2024-08-16 10:17:13 會計電算化 我要投稿

    用友財務軟件的建賬流程詳解

      你知道用友財務軟件如何建賬嗎?你對用友財務軟件的建賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友財務軟件的建賬流程的知識,歡迎閱讀。

    用友財務軟件的建賬流程詳解

      一、建帳 (設操作員、建立帳套)

      1、系統管理→系統→注冊→用戶名選 Admin→確定

      2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出

      3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業\商業、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三個2級科目)→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功

      4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認

      二、系統初始化

      進入總帳,點擊系統初始化。

      1、會計科目設置

      a.增加科目

      會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行,550201→差旅費)點增加,確認。

      b.設輔助核算

      點擊相關科目,如1131應收賬款,雙擊應收賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“客戶往來”→確認。

      另2121應付賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“供應商往來”→確認。

      c.指定科目

      系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。

      銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。

      2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證

      3、結算方式→點擊增加→保存

      如編碼 1 名稱支票結算

      101 現金支票

      102 轉帳支票

      2 貸記憑證

      4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存

      如編碼 01 名稱上海

      02 浙江

      或 01 華東

      02 華南

      5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存

      6、錄入期初余額

      a.若年初啟用,則直接錄入年初余額。

      b.若年中啟用,則需輸入啟用時的月初數(期初余額),并輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。

      c.有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額

      輸入期初余額時須雙擊,在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出

      自動保存

      三、填制憑證

      1、填制憑證

      點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、

      憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以;如果不需要

      繼續增加點擊保存后退出即可。

      注意:損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做貸方,費用類只能做在借方。

      2、刪除憑證

      當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。

      具體操作為:

      在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下

      的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證,一般點全選→確定→是即可。

      四、審核憑證/取消審核

      注意:不能與制單人為同一人

      1、換人審核/取消審核

      文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定

      2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證

      單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

      批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核”→成批審核憑證/成批取消審核

      五、記賬

      點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

      注意:審核之后才能記賬;上月未結賬,本月不能記賬。

      六、自動轉帳

      1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業務的才需結轉)

      2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別,輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

      注意:自動生成的憑證也要審核、記賬。

      七、結賬

      期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬

      八、UFO報表

      1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產負債表)

      2、左下角“格式”或“數據”,在格式狀態下輸入公式,在數據狀態下錄入數據。

      3、在數據狀態下,打開報表模板,在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

      注意:a.如出現“是否重算全表”→則點“否”

      b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認

      c.如果報表的數據不對,可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致,但與實際數不對時,有可能是憑證錄入有錯誤。

      d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作,通常可以月末結賬后再做。

      九、備份

      1、在D盤新建文件夾,如“用友備份”,再建二級文件夾,如名“050630”

      2、進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定

      3、賬套→輸出→選擇賬套→確認

      4、選擇備份文件夾→D\用友備份\050630→確認

      十、反記賬、反結賬

      1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復記賬前狀態”已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的“憑證”→恢復記賬前狀態→恢復月初

      狀態→確定→輸入口令→確認→確定

      2、結賬→進入總賬→點擊期末處理→月末結賬→選擇需取消結賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認→取消。

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