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  • 用友U8采購預(yù)付業(yè)務(wù)流程

    時間:2024-05-03 10:00:35 會計電算化 我要投稿
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    用友U8采購預(yù)付業(yè)務(wù)流程

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      付款單錄入—生成憑證—采購訂單—到貨單—入庫單—采購發(fā)票—正常單據(jù)記賬—生成憑證—采購發(fā)票審核—生成憑證—預(yù)付沖應(yīng)付—生成憑證—選擇付款—生成憑證

      1、位置:付款單錄入

      付款單錄入—增加—選擇供應(yīng)商—選擇結(jié)算方式—輸入金額—保存—審核(審核后自動彈出是否立即制單)—選是,直接生成憑證—保存—是否繼續(xù)(是)—繼續(xù)

      2、位置:采購訂單

      采購訂單—增加—選擇供應(yīng)商—選擇部門,業(yè)務(wù)員—選擇存貨—填寫數(shù)量,價格—保存,審核

      3、位置:到貨單

      到貨單—增加(增加下面的倒三角,選擇采購訂單)—保存,審核

      4、位置:采購入庫單

      采購入庫單—增加(增加下面的倒三角,選擇到貨單)—保存,審核

      5、位置:采購發(fā)票

      采購發(fā)票—增加(增加下面的倒三角,選擇采購入庫單)—保存,復(fù)核—結(jié)算

      6、位置:正常單據(jù)記賬

      正常單據(jù)記賬—查詢—勾選對應(yīng)的單據(jù)—記賬

      7、位置:生成憑證

      生成憑證—選單(勾選要生成憑證的單據(jù),點擊確定)—合并制單—保存

      8、位置:采購發(fā)票審核

      采購發(fā)票審核—查詢—勾選要審核的單據(jù)—審核

      9、位置:生成憑證

      生成憑證—勾選發(fā)票—確定—選擇標志—制單—保存

      10、位置:付款單錄入

      付款單錄入—增加—選擇供應(yīng)商—選擇結(jié)算方式—輸入金額(=付款單金額—預(yù)付金額)—保存—審核(審核后自動彈出是否立即制單)—選是,直接生成憑證—保存

      11、位置:預(yù)付沖應(yīng)對

      預(yù)付沖應(yīng)付—選擇預(yù)付單—選擇供應(yīng)商—過濾—輸入轉(zhuǎn)賬金額—選擇應(yīng)付款—選擇供應(yīng)商—過濾—輸入轉(zhuǎn)賬金額—確定—是否立即制單(是)—確定

      12、位置:選擇付款

      選擇付款—選擇供應(yīng)商—確定—勾選單據(jù)—確定

      13、位置:生成憑證

      生成憑證—勾選收付款單—確定—選擇標志—制單—保存

      用友u8計提折舊步驟

      計提折舊

      操作:固定資產(chǎn) – 折舊與攤銷 – 讀取數(shù)據(jù) – 折舊計提 – 生成憑證

      一般系統(tǒng)里做完增加,減少,調(diào)撥后,最后一步計提折舊。計提折舊后自動生成折舊憑證。

      如果當所有工作做完,提完折舊后,發(fā)現(xiàn)還需再增加資產(chǎn),或減少資產(chǎn)等當月工作未完成。也可以把折舊憑證刪除,補做完未完工作,再提折舊。

      刪除已提折舊憑證步驟:客戶化–會計平臺–財務(wù)會計平臺–憑證生成–查詢條件–固定資產(chǎn)–折舊計提—-已生成憑證—刪除

      結(jié)賬

      系統(tǒng)增減,以及提折舊都做了,就可以馬上結(jié)賬。在結(jié)賬前,提折舊是最后一步。

      如果發(fā)現(xiàn)還有增減等工作未完,可以結(jié)賬,取消折舊(操作方法見上面刪除已提折舊憑證即可。)

      用友U8壞賬賬務(wù)處理

      工具/原料

      用友U8

      方法/步驟

      1.登錄用友U8。自己的賬號登錄進去,操作員,密碼,賬套,登錄。此頁面還可以修改密碼。

      2.打開“財務(wù)會計”這個模塊,隨后打開“應(yīng)收款管理”下面的“壞賬處理”——“壞賬發(fā)生”。輸入正確的客戶名稱,點擊確定。

      3.出現(xiàn)如下界面,選定需要做錯賬的一列,“本次發(fā)生壞賬金額”會被填充。再次檢查下所選列是否是自己需要做錯賬的項目。檢查好后,點擊右上角“OK確認”。

      4.頁面會自動跳轉(zhuǎn)窗口,是否立即制單,單擊是,跳轉(zhuǎn)到憑證編制頁面。將摘要補充完整,憑證借方選擇”壞賬準備/應(yīng)收賬款“科目,金額自動出現(xiàn)。做完憑證后,點擊右上角保存鍵,會出現(xiàn)”已生成“字樣,表示憑證已完成。

      5.這種作賬方式,是在應(yīng)收系統(tǒng),如果想查詢可以從總賬系統(tǒng)進入,總賬——憑證——查詢憑證,點擊確定,查看自己所做的憑證。

      6.查詢自己所作憑證是否正確,可以進入應(yīng)收系統(tǒng),看壞賬是否已沖銷前期賬款。進入應(yīng)收系統(tǒng)--單據(jù)查詢--收付款單查詢,輸入相關(guān)的篩選條件,點擊確定,直接看相關(guān)客戶的應(yīng)收款是否有減少。

      注意事項

      在做賬之前,先查詢確定是否真的有這筆應(yīng)收款,如果系統(tǒng)里沒有這筆應(yīng)收款就不需要作壞賬。

      在收付款單查詢里有這些金額,如果是重開票,在應(yīng)收單查詢里也可能會有這筆金額。

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    用友U8采購預(yù)付業(yè)務(wù)流程

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      付款單錄入—生成憑證—采購訂單—到貨單—入庫單—采購發(fā)票—正常單據(jù)記賬—生成憑證—采購發(fā)票審核—生成憑證—預(yù)付沖應(yīng)付—生成憑證—選擇付款—生成憑證

      1、位置:付款單錄入

      付款單錄入—增加—選擇供應(yīng)商—選擇結(jié)算方式—輸入金額—保存—審核(審核后自動彈出是否立即制單)—選是,直接生成憑證—保存—是否繼續(xù)(是)—繼續(xù)

      2、位置:采購訂單

      采購訂單—增加—選擇供應(yīng)商—選擇部門,業(yè)務(wù)員—選擇存貨—填寫數(shù)量,價格—保存,審核

      3、位置:到貨單

      到貨單—增加(增加下面的倒三角,選擇采購訂單)—保存,審核

      4、位置:采購入庫單

      采購入庫單—增加(增加下面的倒三角,選擇到貨單)—保存,審核

      5、位置:采購發(fā)票

      采購發(fā)票—增加(增加下面的倒三角,選擇采購入庫單)—保存,復(fù)核—結(jié)算

      6、位置:正常單據(jù)記賬

      正常單據(jù)記賬—查詢—勾選對應(yīng)的單據(jù)—記賬

      7、位置:生成憑證

      生成憑證—選單(勾選要生成憑證的單據(jù),點擊確定)—合并制單—保存

      8、位置:采購發(fā)票審核

      采購發(fā)票審核—查詢—勾選要審核的單據(jù)—審核

      9、位置:生成憑證

      生成憑證—勾選發(fā)票—確定—選擇標志—制單—保存

      10、位置:付款單錄入

      付款單錄入—增加—選擇供應(yīng)商—選擇結(jié)算方式—輸入金額(=付款單金額—預(yù)付金額)—保存—審核(審核后自動彈出是否立即制單)—選是,直接生成憑證—保存

      11、位置:預(yù)付沖應(yīng)對

      預(yù)付沖應(yīng)付—選擇預(yù)付單—選擇供應(yīng)商—過濾—輸入轉(zhuǎn)賬金額—選擇應(yīng)付款—選擇供應(yīng)商—過濾—輸入轉(zhuǎn)賬金額—確定—是否立即制單(是)—確定

      12、位置:選擇付款

      選擇付款—選擇供應(yīng)商—確定—勾選單據(jù)—確定

      13、位置:生成憑證

      生成憑證—勾選收付款單—確定—選擇標志—制單—保存

      用友u8計提折舊步驟

      計提折舊

      操作:固定資產(chǎn) – 折舊與攤銷 – 讀取數(shù)據(jù) – 折舊計提 – 生成憑證

      一般系統(tǒng)里做完增加,減少,調(diào)撥后,最后一步計提折舊。計提折舊后自動生成折舊憑證。

      如果當所有工作做完,提完折舊后,發(fā)現(xiàn)還需再增加資產(chǎn),或減少資產(chǎn)等當月工作未完成。也可以把折舊憑證刪除,補做完未完工作,再提折舊。

      刪除已提折舊憑證步驟:客戶化–會計平臺–財務(wù)會計平臺–憑證生成–查詢條件–固定資產(chǎn)–折舊計提—-已生成憑證—刪除

      結(jié)賬

      系統(tǒng)增減,以及提折舊都做了,就可以馬上結(jié)賬。在結(jié)賬前,提折舊是最后一步。

      如果發(fā)現(xiàn)還有增減等工作未完,可以結(jié)賬,取消折舊(操作方法見上面刪除已提折舊憑證即可。)

      用友U8壞賬賬務(wù)處理

      工具/原料

      用友U8

      方法/步驟

      1.登錄用友U8。自己的賬號登錄進去,操作員,密碼,賬套,登錄。此頁面還可以修改密碼。

      2.打開“財務(wù)會計”這個模塊,隨后打開“應(yīng)收款管理”下面的“壞賬處理”——“壞賬發(fā)生”。輸入正確的客戶名稱,點擊確定。

      3.出現(xiàn)如下界面,選定需要做錯賬的一列,“本次發(fā)生壞賬金額”會被填充。再次檢查下所選列是否是自己需要做錯賬的項目。檢查好后,點擊右上角“OK確認”。

      4.頁面會自動跳轉(zhuǎn)窗口,是否立即制單,單擊是,跳轉(zhuǎn)到憑證編制頁面。將摘要補充完整,憑證借方選擇”壞賬準備/應(yīng)收賬款“科目,金額自動出現(xiàn)。做完憑證后,點擊右上角保存鍵,會出現(xiàn)”已生成“字樣,表示憑證已完成。

      5.這種作賬方式,是在應(yīng)收系統(tǒng),如果想查詢可以從總賬系統(tǒng)進入,總賬——憑證——查詢憑證,點擊確定,查看自己所做的憑證。

      6.查詢自己所作憑證是否正確,可以進入應(yīng)收系統(tǒng),看壞賬是否已沖銷前期賬款。進入應(yīng)收系統(tǒng)--單據(jù)查詢--收付款單查詢,輸入相關(guān)的篩選條件,點擊確定,直接看相關(guān)客戶的應(yīng)收款是否有減少。

      注意事項

      在做賬之前,先查詢確定是否真的有這筆應(yīng)收款,如果系統(tǒng)里沒有這筆應(yīng)收款就不需要作壞賬。

      在收付款單查詢里有這些金額,如果是重開票,在應(yīng)收單查詢里也可能會有這筆金額。