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  • 金蝶K3/ERP軟件財務、業務綜合流程

    時間:2024-10-28 17:23:28 會計電算化 我要投稿
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    金蝶K3/ERP軟件財務、業務綜合流程

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    金蝶K3/ERP軟件財務、業務綜合流程

      金蝶K3 ERP軟件財務、業務綜合流程:

      1. 確保所有的系統都已在本期;

      2. 在總賬模塊中做轉帳憑證(攤銷費用、計提折舊、計提工資等);

      3. 不屬于物流系統的應付款,做其他應付單(如水電費、餐費、郵費等)(應付款管理——其他應付單——其他應付單——新增);

      4. 不屬于物流系統的應收款,做其他應收單(應收款管理——其他應收單——其他應收單——新增);

      5. 生成銷售發票,按出庫單關聯,輸入銷售單價,并審核發票,審核時如出現提示:出庫單上的`物料少于發票上的物料,則在審核畫面中選擇此發票相對應的全部出庫單,再次審核,則會成功(銷售管理——結算——銷售發票——錄入);

      6. 進行應付款付款核銷(應付款管理——結算——應付款核銷——付款結算);

      7. 進行應收款收款核銷(應收款管理——結算——應收款核銷——到款結算);

      8. 確保本期所有的單據已經審核(包括入庫單、出庫單等);

      9. 檢查有無非生產部門的領料單(倉存管理——領料發貨——生產領料——查詢);

      10. 檢查有無無成本對象的領料單(倉存管理——領料發貨——生產領料——查詢);

      11. 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產工序(車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢);

      12. 入庫單及發票齊全,進行材料入庫核算(存貨核算——入庫核算——外購入庫核算);

      13. 有入庫單無發票,進行暫估入庫處理(存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——打開入庫單——手工輸入單價);

      14. 進行其他入庫核算(存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價);

      15. 進行材料出庫核算(存貨核算——出庫核算——材料出庫核算);

      16. 如材料無出庫單價,則更新無單價單據,可以選擇最新入庫價,也可以選擇最新出庫價進行更新(存貨核算——出庫核算——更新無單價單據);

      17. 如仍無出庫單價的,則手工輸入單價(存貨核算——出庫核算——不確定單價單據維護);

      18. 再次進行材料出庫核算,直到核算正確為止(存貨核算——出庫核算——材料出庫核算);

      19. 引入各成本對象的生產總工時作為費用分配的標準(成本管理——分配標準設置——分配標準數據錄入——從生產管理系統引入);

      20. 進行投入產量錄入(成本管理——產量錄入——投入產量錄入——從生產任務單引入);

      21. 核對完工產量(“成本管理——產量錄入——完工產量錄入”與“倉存管理——驗收入庫——產品入庫—查詢”核對數量);

      22. 檢查在產品產量;

      23. 核對材料費用(“成本管理——費用錄入——材料費用錄入”與“倉存管理——報表分析——收發業務匯總表(領料單)”核對);

      24. 引入人工費用(成本管理——費用錄入——人工費用錄入——從K3總賬系統引入);

      25. 引入折舊費用(成本管理——費用錄入——折舊費用錄入——從K3總賬系統引入);

      26. 引入其他費用(成本管理——費用錄入——其他費用錄入——從K3總賬系統引入);

      27. 進行成本計算(成本管理——成本計算——產品成本計算);

      28. 核對成本(“成本管理——成本計算——成本計算單(匯總顯示)”與“成本管理——費用錄入——材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對);

      29. 查詢分析工具引出成本(存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經扣除不計入成本的德國物料的產成品成本);

      30. 引入產成品成本,并進行自制入庫核算(存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產成品成本——再進行核算);

      31. 進行產成品出庫核算(存貨核算——出庫核算——產成品出庫核算);

      32. 生成各類憑證(材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領用材料、其他領用、盤贏盤虧、產品入庫、銷售出庫、銷售收入)(存貨核算——憑證管理——生成憑證);

      33. 將生成的憑證進行修改(存貨核算——憑證管理——憑證查詢);

      34. 物流系統與總賬系統對賬(原材料、包裝物、產成品)(存貨核算——期末處理——期末關賬——對賬);

      35. 期末調匯(總賬——結賬——期末調匯);

      36. 將本期所有憑證審核、過賬(總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬);

      37. 結轉本期損益(總賬——結賬——結轉損益);

      38. 將“結轉本期損益”憑證審核、過賬(總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬);

      39. 生成財務報表(報表——(性質)報表——外企損益表、外企資產負債表);

      40. 各系統結帳(應收款系統、應付款系統、現金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統)。

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