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  • 內(nèi)審師考試《審計(jì)基礎(chǔ)》多選題練習(xí)及答案

    時(shí)間:2024-08-13 08:45:24 內(nèi)審員考試 我要投稿
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    2017內(nèi)審師考試《審計(jì)基礎(chǔ)》多選題練習(xí)及答案

      1. 內(nèi)部審計(jì)職業(yè)道德基本原則包括( BDEG )

    2017內(nèi)審師考試《審計(jì)基礎(chǔ)》多選題練習(xí)及答案

      A獨(dú)立B客觀C公正D誠信E勝任F審慎G保密

      2. 內(nèi)部審計(jì)的職能和作用包括(DF )

      A監(jiān)督B鑒證C評價(jià)D確認(rèn)E服務(wù)F咨詢G建議H指導(dǎo)

      3.內(nèi)部審計(jì)組織上的獨(dú)立性是指在業(yè)務(wù)上要向(AB )報(bào)告工作。

      A.董事會 B.審計(jì)委員會 C.首席執(zhí)行官 D.股東代表大會 E.董事長

      4. 對于調(diào)入或臨時(shí)聘用的人員,只有在離開原崗位至少(A )以后,才能分配他們參與審計(jì)他們以前負(fù)責(zé)的運(yùn)營領(lǐng)域。

      A.1年 B.2年 C.3年 D.半年

      5. 外部評估至少(C )開展一次。

      A. 1年 B.3年 C.5年 D.10年

      6. 質(zhì)量保證與改進(jìn)程序的外部評估人員包括(AB )

      A. 注冊會計(jì)師 B.組織外部的內(nèi)部審計(jì)師

      C.組織內(nèi)部的財(cái)務(wù)人員 D.組織內(nèi)部的法律人員

      7. 外部評估人員至少具有( B )在內(nèi)部審計(jì)或相關(guān)咨詢工作方面擔(dān)任管理職位的經(jīng)驗(yàn)。

      A. 1年 B.3年 C.5年 D.10年

      8. 內(nèi)部的定期評估一般由( C )挑選的小組或個(gè)人來完成。

      A.首席執(zhí)行官 B.董事長 C.首席審計(jì)官 D.財(cái)務(wù)總監(jiān)

      9. 內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃至少( A )制訂一次。

      A.1年 B.2年 C.3年 D.半年

      10. 可以由( ABC )聘用外部服務(wù)提供者。

      A.首席審計(jì)官 B.董事會 C.高級管理層 D.財(cái)務(wù)總監(jiān)

      11.( A )負(fù)責(zé)評估外部服務(wù)提供者的專業(yè)勝任能力和獨(dú)立性、客觀性。

      A.首席審計(jì)官 B.董事會 C.高級管理層 D.財(cái)務(wù)總監(jiān)

      12. 內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)可以相互接觸(或了解)對方的(ABCD )

      A.審計(jì)方案 B.審計(jì)工作底稿 C.審計(jì)報(bào)告 D.管理建議書

      13. 內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的協(xié)調(diào)工作應(yīng)由( B )負(fù)責(zé)。

      A.首席審計(jì)官 B.董事會 C.高級管理層 D.財(cái)務(wù)總監(jiān)

      14. 內(nèi)部審計(jì)預(yù)算應(yīng)該由( B )批準(zhǔn)。

      A.首席審計(jì)官 B.董事會 C.高級管理層 D.財(cái)務(wù)總監(jiān)

      15. 首席審計(jì)官至少( A )一次向董事會和高管層提交一次工作報(bào)告。

      A.1年 B.2年 C.1個(gè)月 D.半年

      16. 需要向高管層和董事會報(bào)告的重大審計(jì)事項(xiàng)包括( ABC )。

      A.違法行為 B.低效和浪費(fèi)行為 C.重大控制薄弱環(huán)節(jié) D.已查實(shí)的舞弊行為.

      17. 以下違背了內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會的《職業(yè)道德規(guī)范》的是( CD )

      A. 某公司的內(nèi)部審計(jì)師在完成對公司采購部門的審計(jì)活動后,利用周末的時(shí)間在一家產(chǎn)品加工企業(yè)擔(dān)任了帶薪顧問

      B.因?yàn)槭艿椒ㄍ鲉荆谛枰獣r(shí)向法庭披露了可能對組織不利的、機(jī)密的審計(jì)資料

      C.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)該公司推出的新產(chǎn)品市場前景很好,所以告知家人購買了該公司的股票

      D.在審計(jì)活動完成后接受了公司提供的工作報(bào)酬

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