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  • 材料會計崗位職責

    時間:2022-06-01 03:36:26 崗位職責 我要投稿

    材料會計崗位職責(精選6篇)

      在現在社會,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編幫大家整理的材料會計崗位職責(精選6篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    材料會計崗位職責(精選6篇)

      材料會計崗位職責1

      1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

      2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

      3.填寫到貨物資的`驗收單,要詳細檢査合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報賬付款。

      4.根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料;若需要計劃變更,代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。

      5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

      6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

      材料會計崗位職責2

      1、及時了解并核對材料的收發情況;

      2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;

      3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價與票據是否一致;

      4、領導布置的其他任務。

      5,具良好溝通能力,團隊協作精神

      材料會計崗位職責3

      1、財務空白單據收發和登記

      2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核,編制《單據審核反饋表》

      3、審核供應商發票,并登記進項發票登記薄

      4、審核開票通知單

      5、登記材料明細賬

      6、完成倉庫周報、倉庫月報

      7、審核項目部盤點報告。

      8、部門檔案室管理

      材料會計崗位職責4

      1、負責生產成本的核算

      2、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的.采購合同;

      3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

      4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;

      5、參與存貨的清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況進行不同的處理;

      6、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類管理;

      7、領導安排的其他事務。

      材料會計崗位職責5

      1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。

      2.并對工地材料員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發是否一致。

      3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總,

      4.外協隊伍的調撥材料是否相對應,以便對調撥數量的統計。

      5.供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計,引起不必要的'對材料混亂和錯誤的記賬。

      6.每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。

      7.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

      8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。

      9.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬,各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬,財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。

      材料會計崗位職責6

      1.根據合同、發票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符,發票是否合法;

      2.審核日常發出材料的發料單與領料單內容是否一致,填寫是否規范,領用部門歸集是否正確,領料業務是否正常等;

      3.對預付款業務進行跟蹤,并落實到責任人,在規定期限內取得相應的'貨物(勞務)和正式發票;

      4.負責監督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;

      5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;

      6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;

      7.進行系統核算,審批采購部創建的采購訂單是否與合同條款一致;

      8.執行盤點制度,確保庫存賬實相符,對不符之處及時查明原因,責任到人;

      9.監控庫存物資狀態,對積壓呆滯物資及時上報;

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