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  • 內審崗位職責

    時間:2023-04-19 10:38:30 崗位職責 我要投稿

    內審崗位職責

      在社會一步步向前發展的今天,崗位職責對人們來說越來越重要,制定崗位職責可以有效規范操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的內審崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

    內審崗位職責

    內審崗位職責1

      崗位職責:

      1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

      2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的`落實;

      3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

      4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

      5、完成部門領導交辦的其他工作。

      任職資格:

      1、財務、審計、經濟學、管理學等相關專業,碩士及以上學歷,具備會計從業資格證、cpa或cia資格證者優先;

      2、五到八年內部審計或外部審計工作經驗,有四大會計師事務所外審經驗或大型制造企業內審經驗者優先;

      3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務專業理論知識,熟悉企業會計、財務管理、審計制度和流程,熟悉財經法律法規,熟悉企業內部管理環節的控制要點,了解審計領域發展趨勢,掌握國際內控理論和方法;

      4、具備很強的原則性,良好的職業素養與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協調能力。

    內審崗位職責2

      1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

      2、對所負責的審計業務中的控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;

      3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

      4、執行內審部門宣傳工作;

      6、完成上級交辦的'其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

    內審崗位職責3

      1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;

      2、協助各部門完成公司管理相關制度的`制定及監督執行;

      3、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

      4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;

      5、執行臨時的、特定的審計/控制項目。

    內審崗位職責4

      1、負責公司各體系工作運行維護,協助上級對公司各體系運行進行持續改進

      2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發現不符合項的糾正措施的實施效果。

      3、按職能分配,對所負責的.部門進行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執行情況。

      4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果

      5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

    內審崗位職責5

      1、庫存及成本的賬務處理;

      2、銀行賬務處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

      3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

      4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

      5、負責與銀行、稅務、工商等部門的`對外聯絡;

      6、協助主管完成其他日常事務性工作。

    內審崗位職責6

      1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司 北京市農業投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

      2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

      3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

      4、負責組織并實施具體的'內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

      5、負責內部審計整改事項的監督與管理;

      6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;

      7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

      8、負責內部審計檔案的整理與保管;

      9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系

    內審崗位職責7

      1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系審核工作,制定內部質量體系審核計劃,并配合組織實施確認與監督執行。開展定期和不定期的內部審查工作。

      2.負責外部審查的準備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復。

      3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。

      4.負責體系文件的管控與修訂、簽發,體系資料的收集歸檔等。

      5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。

      6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

      7.負責公司內部人員質量體系的'培訓及考核。

      8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

      9.體系文件控制過程中出現的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

      10.負責定期對分公司的質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監督、審核。

      11.貫徹、執行國家有關檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度,制定公司檔案工作的規章制度,并對執行情況實施監督、檢查。

      12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學,內容保持有機聯系,保管期限準確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規定,做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

      13.負責對二級檔案管理工作進行監督和指導以及檢查驗收工作。

      14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

      15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃;負責辦公用品的保管和簽發;負責公司固定資產的登記與管理。

      16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業務相關的工作任務。

    內審崗位職責8

      職責描述

      1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

      2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

      3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

      任職要求

      1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;

      2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

      3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;

      4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

      5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。

      財務內審員崗位

    內審崗位職責9

      1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

      2、成品成本核算與分析;

      3、認真核對并確認客戶的'每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

      4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

      5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協調跟進帳務處理;

      6、負責工資提成的核算等;

      7、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

      8、協助主管完成其他日常事務性工作。

    內審崗位職責10

      一、審計主管職責

      1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

      2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

      3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

      4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

      5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

      6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;

      7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

      8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

      9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

      10、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

      二、審計專員職責

      1、在部長領導下,按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執行。

      監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

      2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

      3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

      4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

      5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

      6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的`審計活動。

      7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

      8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

      9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

      三、審計助理職責

      1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

      2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

      3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;

      4、完成上級領導交辦的其他事項。

    內審崗位職責11

      1)參與公司重要經營活動,按審計作業程序開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

      2)按照審計方案,在項目執行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

      3)根據審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;

      4)在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的`方法,提出改進建議;

      5)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

      6)參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;

      7)完成部門交辦的其他事項。

      任職資格:

      1、1年以上相關工作經驗,熟悉內部控制原則和審計程序;

      2、有一定的財務會計知識基礎;

      2、熟悉文化影視業及業務流程,了解相關法律政策;

      3、良好的溝通及書面表達能力;

      4、熟練操作辦公軟件;

      5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;

      6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的優先。

    內審崗位職責12

      質量管理體系內審員崗位職責

      1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協助公司開展內審工作。

      2.負責協助公司對工廠進行審核。

      3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。

      4.負責對工廠體系運行的'有效性實時進行監控。

      5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。

      6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

      7.會英文優先。

    內審崗位職責13

      1.及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題,并將非常規性財稅問題,及時提交給部門負責人;

      2.配合審計經理檢查代賬代稅業務的`合規性和合理性;

      3、核對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納相關稅費;

      4.對接客服財務資料的整理和歸檔;

      5.其他臨時交辦事情。

    內審崗位職責14

      1、負責編制集團財務分析,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;

      2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議并持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;

      3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;

      4、優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監督執行。

    內審崗位職責15

      1、協助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

      2、協助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業務流程

      3、協助擬訂雪松控股集團有限公司經濟效益審計相關規章制度

      4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

      5、實施各產業集團經營審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進行審計監督

      6、協助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告

      7、實施專項費用審查的后續跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

      8、協助實施外審外查

      9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

      10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的`良好關系

      崗位任職要求

      1、本科及以上,經驗豐富或cpa資格的學歷可放寬

      2、審計或財務專業,注冊會計師資格或中級以上職稱

      3、大型企業財務或審計工作經驗5年以上

      4、有良好的道德品質,保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經常出差。

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