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  • 采購員崗位職責

    時間:2023-07-21 12:21:21 崗位職責 我要投稿

    采購員崗位職責【經典】

      在不斷進步的時代,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編精心整理的采購員崗位職責,希望對大家有所幫助。

    采購員崗位職責【經典】

    采購員崗位職責1

      1. 在總務主任的領導下開展工作,廉潔奉公,精打細算,有計劃的采購物資,大件商品(大米、油類、肉類等)必須做到集體議價,及時反饋市場信息。

      2. 采購物資必須做到貨票相符,過磅驗收,數量相符,單據必須及時交保管員、主管及相關領導簽字,方可報批。

      3. 公私分明,不挪用公款,及時報賬,自覺接受監督。采取正規渠道進貨,識別真假,防止上當。

      4. 為保證食品安全,嚴格按照衛生防疫站要求索取“三證”。

      5. 愛護公物,節約用油,節約水電,有計劃的安排伙食,杜絕浪費。

      6. 配合主管安排的'各項工作,協助主管對員工的管理和教育。

      7. 加強市場考察,采購做到貨比三家,要善于總結經驗,提高業務水平。

    采購員崗位職責2

      1、按照公司規定的采購流程,根據訂貨計劃要求,進行合理采購操作;

      2、優化供貨渠道,做好詢價、議價,供應商開發、維護和調整工作;

      3、及時協調解決采購物料過程中產生的供貨問題;

      4、負責采購流程中到貨結算、特殊情況處理、供應商協調等工作;

      5、滿足公司銷售要求,保證公司產品的'供應和合理庫存;

      6、執行并完善成本降低及控制方案;

      7、處理日常采購其他相關事務。

    采購員崗位職責3

      1.根據企業需求及公司采購需求,對相關產品市場信息進行收集與調查,進行采購詢價工作,建立材料、設備的采購信息庫,為企業提供最佳采購方案。

      2、根據企業經營計劃,工程進度,積極開拓貨源市場,負責企業工程材料、設備等及時采購,保證采購物資的質量及性價比。

      3、協助部門經理對長期主要供應進行資信調查。

      4、根據企業采購制度,對大宗采購(數量大或單價高的物資、設備)實行招標采購,辦理招標有關事項。

      5、負責與客戶簽訂采購合同,跟進合同的'實施與履行,并辦理催交欠貨,退貨及索賠款項等事宜。

      6、對所采購的物資,配合企業相關部門完成物資的驗收、清點、交接等手續,把好質量關,保證物資完好,做到帳物相符,并建立固定資產、低值易耗品的明細帳。

      7、根據企業采購管理規定,每筆采購完成后,必須填寫相關采購表格,并定期進行分析總結。

    采購員崗位職責4

      崗位職責

      1、了解市場產品。

      2、不斷完善所負責品類的商品結構;收集和分析供應商信息及市場趨勢分析,落實供應商開發和供應商過程控制管理工作,建立穩定的供貨渠道。

      3、根據需求了解、商品報價市場調研、價格比對,控制采購費用、降低采購成本;

      4、負責管理所屬品類現有供應商及備選供應商,維護供采關系,建戰略合作關系;

      5、負責所屬品類商品資料系統錄入、維護;采購訂單下單、到貨、入庫、銷售、庫存等跟蹤相關工作;

      6、負責銷售數據分析、跟進銷售狀態,判斷商品采購效果,及時與銷售部門進行溝通以調整策略。

      7、對采購貨品及時報賬,做到所有單據齊全、金額及貨物無誤;

      8、與銷售、倉庫、客服等部門溝通,建立穩定的采購流程;

      9、持續跟蹤所負責產品的市場狀況并及時反饋,保證產品的可持續發展;

      10、其他領導分配的工作。

      任職資格:

      1、高中及以上學歷;

      2、耐心、細致、溝通表達良好、具有一定的.數據分析總結能力;

      3、誠實正直,有良好的職業道德和素養,工作積極主動,能承擔一定的工作壓力;

      4、優秀應屆畢業生也可考慮

    采購員崗位職責5

      1、掌握相關物料市場行情,并對關鍵物料進行成本分析等;

      2、良性把控與代理商及經銷商的合作關系,在技術支持、價格、交期上合理運用及協調資源。

      3、跟進工程項目需求,從樣品尋購、價格談判;

      4、熟悉采購管理規定和物資管理制度,督導采購交易過程,負責合同談判、報審、簽訂、下發訂單、請款付款、到貨跟蹤等采購全流程的監督和管控。

    采購員崗位職責6

      認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則,努力提高自身采購業務水平。

      按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購購成本的責任指標。

      負責與客戶簽訂采購購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。

      嚴把采購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的`問題。

      負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

      收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產品原料結構調整改進,對新產品開發提出參考意見。

      填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告。

      做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪。

      完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

    采購員崗位職責7

      1.堅持原則、秉公辦事,認真貫徹執行國家財經紀律和有關法律法規,采購物品做到不搞個人交易、不拿回扣、公事公辦。

      2.認真學習,刻苦鉆研,認真做好市場信息調研工作。采購物品要做到勤跑、勤問、貨比三家,保證物品采購價廉物美、貨真價實。

      3.物品采購前必須提前與管理員、班長協商討論,提前制定一周菜單。大件物品必須與總務處或校長室通氣,并嚴格實行大件物品采購的投標制度。

      4.采購物品要建立日記賬,并列出物品清單(包括數量、單位、金額),做到賬物相符,及時公開并隨時接受有關部門監督和檢查。

      5.一切物品采購入庫前,應嚴格執行驗收制度,食堂在未驗收合格前一律不得加工。

      6.采購食品必須嚴格執行食堂衛生檢疫制度,及時向供應方索取衛生許可證、食品檢驗合格證和出售人員健康證等證件。

      7.發揚團結協作精神,服從管理員安排,積極主動參與并做好食堂其他服務工作。

    采購員崗位職責8

      一、負責對公司的原材料、設備、辦公、勞保、生產用品、水、暖、電氣、基建維修材料等物資的采購工作。

      二、根據各辦公室需要,制定各類物品的臨時采購計劃,報請領導審批后及時采購。

      三、做好預算工作,計劃采購,計劃用款,注重質量,注意節儉。

      四、加強票據管理,防止丟失,做好物資采購用款申請、報銷工作,嚴格執行財經制度,履行驗收入庫手續,做到物件、憑證對口,一次借款,一次清帳。

      五、對生產急需物品,必須全力以赴積極采購。

      六、貴重物品,訂制品應會同有關部門看樣品后采購。

      七、了解市場行情,進行貨源調查,擇優選擇,做到物優價廉。

      八、按生產計劃要求到公司規定的供應商處采購。

      九、做好供應商的付款申請。

      十、嚴格按照材料計劃的數量、規格、型號采購,不得搞計劃外的盲目采購。

      十一、搞好調查研究,掌握市場信息。

      十二、熱愛本職工作,忠于職守,按時完成采購任務,樹立為生產,工作服務的觀點。

      十三、完成領導交辦的其他工作。

      必須走出辦公室,用自己的專長,協助其它部門改善、增強功能。也就是說,用自己的.優勢,服務你的「內部客戶」。

      所有部門中,最常替企業創造價值的,大概就屬研發、營銷、企劃、銷售業務等部門。因為他們替公司創造新產品、創造獲利,直接提升了公司的價值。

      可是,創造價值,應該沒有部門的差別。

      不管任何部門,只要能認清楚你在組織中的「內部客戶」是誰?合作伙伴是誰?主動出擊,讓自己和公司組織與供應鏈緊密地結合在一起,就可以創造價值。

      以采購為例,在許多公司里,采購人員通常扮演一個比較被動的角色。不管是采購營運管理所需的設備、工具,或是采購生產所需要的原料、零組件,最大的功能,就是替公司省錢,節省成本。

      一般而言,采購商品與服務占公司總成本的比重,可以高達七成。所以,企業主管都知道,采購做的好,可以直接改善基本面。

      麥肯錫最新的研究認為,采購人員在組織中的價值,應該不僅止于此。大部份采購人員與公司主管忽略了,其實采購也可以在制定策略、創新、研發,甚至擬定策略上,扮演更積極的角色,替公司創造價值。

      像采購部門這種傳統上比較被動的部門,該如何扮演更積極的角色?

      采購員的崗位職責相對于生產等部門來說,更為的簡單,不同的行業會因行業的特殊性而有所不同,但具體上都可以從以下層面去展開。

    采購員崗位職責9

      1、協助采購經理對正常庫存產品進行日常采購補貨;

      2、按照公司的新品采購計劃進行采購詢價,采購比價,引進新品,牽頭與其他部門配合做好新品的業務接洽、業務培訓等工作

      3、每周定期匯報采購情況,上交采購匯總和明細表,擬定采購資金計劃表

      4、協助公司運營部門進行產品業務分析,擬定新品采購計劃,淘汰產品清單,滯銷產品處理清單以及;

      5、整理供貨廠商資料檔案,協助公司運營部門主持擬定采購合同

      6、其他與采購有關的.工作,以及公司交代的其他工作事項。

    采購員崗位職責10

      一、采購員要根據食譜計劃采購,采購食物要精挑細選,確保新鮮、衛生,嚴禁采購變質食物,嚴防食物中毒。

      二、采購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳,大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

      三、采購物品必須貨比三家,價廉物美,不缺斤短量。

      四、不準采購腐爛、變質、不新鮮以及過期物品。

      五、食堂食材采購要及時,經常觀察使用量,要適當留有庫存以備急用

      六、采購物品不準虛報價格,嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

      七、采購物品后,立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

      八、按時參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。

      九、完成領導交辦的`其他工作。

    采購員崗位職責11

      采購員的職責是完成采購部門的采購任務。具體如下:

      a、了解采購部門的職責權限

      采購部門的職責權限如下:

      (1)審查請購單的內容,包括是否有采購的必要以及請購單的`規格與數量等是否恰當。

      (2)與技術、品質管制等部門人員共同參與合格供應商的甄選。

      (3)執行采購功能,包括詢價、比價、議價及訂購。

      (4)交貨的稽催與協調。

      (5)物料的退貨與索賠。

      (6)物料來源的開發與價格調查。

      (7)采購計劃與預算的編制。

      (8)國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。

      (9)供應商的管理。

      (10)采購制度、流程、表單等的設計與改善。

      采購部門的職責按其重要性來排列,其前九項重要工作項目順序如下:

      (1)評估現有的供應商。

      (2)選擇及開發新的供應商。

      (3)安排采購及交貨日期。

      (4)談判采購合約。

      (5)從事價值分析的工作。

      (6)自制或采購(外包)的決策。

      (7)指定運輸方式。

      (8)控制交貨。

      (9)租賃或買斷的決策。

      b、 熟悉采購核準權限

      采購員的作業流程一般為請購、報請核準、實施采購作業。采購員采購的物品可分為物料、財產及總務用品三種類。這些物品的核準權限如下:

      b—1物料

      (1)請購金額預估在一萬元以上者,由采購主管核準。

      (2)請購金額預估在一萬至五萬元者,由采購經理核準。

      (3)請購金額預估在五萬元以上者,由總經理核準。

      b—2財產

      (1)請購金額預估到二千元以下者,由采購主管核準。

      (2)請購金額預估到二千元至二萬元者,由采購經理核準。

      (3)請購金額預估到二萬元以上者,由總經理核準。

      b—3總務用品

      (1)請購金額預估到一千元以下者,由采購主管核準。

      (2)請購金額預估到一千元至一萬元者,由采購經理核準。

      (3)請購金額預估到一萬元以上者,由總經理核準。

      c、 采購員的職責

      采購員的職責如下:

      (1)經辦一般性物料采購。

      (2)查訪供應商。

      (3)與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

      (4)要求供應商執行價值工程的工作。

      (5)確認交貨日期。

      (6)一般索賠的處理。

      (7)處理退貨。

      (8)收集價格信息及替代品資料。

      (9)請購單、驗收單的登記。

      (10)訂購單與合約的初步擬訂。

      (11)交貨商來訪的安排與接待。

      (12)供應商來訪的安排與接待。

      (13)采購費用的申請與報銷。

      (14)進出口文件及手續的申請。

      (15)電腦作業與檔案管理。

      (16)承辦貨物保險及公證事宜。

    采購員崗位職責12

      1、完成品種的引進和推廣,建立藥品采購記錄。

      2、索取供貨單位、銷售人員、所銷售藥品的資料并進行初審。

      3、及時優化庫存,與供應商協商破損及近效期商品的`退換貨事宜。

      4、向供貨商索取供商發票,保證票、賬、貨、款一致。

    采購員崗位職責13

      1、定期對周邊市場進行調研,經過科學數字、實際業務環境、個人建議方式做出市場調研報告,全面分析市場的需求變化、價位高低、促銷方法,在此基礎上擬訂所負責業務范圍的商品銷售、新、舊商品采購計劃、促銷計劃,上報采購部經理審核。

      2、按照企業審核批準的采購計劃對供應商全面考察、選定、索取廠商資信材料、商品銷售手續證明,在上報采購部——營銷管理部審核批準后與供應商簽約,嚴格按照業務流程落實談判簽約、商品維護、定價訂貨、驗收入庫、進店銷售并確保所購商品按合約到貨、驗收上架銷售無誤。

      3、負責商品進價、售價調價申請工作。

      4、安排調整商品陳列、宣傳和開展各種促銷活動,擴大和促進商品銷售,實現企業確定的.各項經濟效益指標。

      5、負責協助營運部及相關部門盤點后的查詢原因及分析工作。

      6、負責按照商品促銷計劃與供應商談判、落實簽訂促銷協議工作。按照收費標準與供貨廠商洽談交納進店費、促銷費、宣傳費、超銷返利等贊助及獎勵的費用條件,并按費用約定催繳各項費用。

      7、定期對所負責范圍商品的量販經營商品適銷率、商品價格、進貨庫存、周轉情況(商品量、本、利及銷售周期)、商品銷售量和毛利水平分析、促銷商品實施跟蹤、新舊商品引進退場、殘次、滯銷、過期商品調整工作。

    采購員崗位職責14

      物業公司采購員崗位職責提要:在與供應商溝通的過程中,應做到相互尊重,體現良好的職業操守,自覺維護公司利益,樹立良好形象。采購員崗位職責

      直接上級:工程部主管

      直接下級:無

      工作概述:采購管理處所需物資,降低采購成本。

      (一)工作職責:

      1.執行公司質量體系文件和管理處有關規定,按時完成管理處物資采購工作。

      2.熟悉住宅區管理與服務所需物資的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商背景。

      3.按照管理處采購計劃,及時采購所需物資。

      4.采購物品入庫時按程序辦理入庫手續。

      5.采購標準以優質、優價為宗旨。采購物品要勤跑多問、貨比三家,注意節約資金,力求選購價廉物美的物品,不采購殘、次、過期、假冒或不適用的.物品。

      6.遵守財務制度,費用支出有憑有據,執行驗收程序,采購的物品及時報銷,日清月結。

      7.妥善保管現金、支票,防止丟失被盜。

      8.定期提交供應商評審報告,提議進行供應商評審,提報合格供應商資料,供領導參考。

      9.完成領導交辦的其他工作。

      (二)溝通職責

      A.外部溝通:

      1.與供應商保持良好溝通,及時了解最新市場行情。

      2.在與供應商溝通的過程中,應做到相互尊重,體現良好的職業操守,自覺維護公司利益,樹立良好形象。

      B.內部溝通

      1.與直接上級的溝通:與上級保持良好溝通,及時反映采購過程中的各種情況,以便做出相關的決策。

      2.與倉庫管理員保持良好溝通,聽取倉庫管理員對采購工作的意見和建議,以便改善工作。

      3.與管理處全體人員保持良好溝通,了解物資使用情況,及時改善。

    采購員崗位職責15

      一、下單:

      1. 通常情況下,采購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量。

      2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應商,定單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期。

      3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核

      4. 定單傳真給客戶以后,采購員需要與客戶確認采購信息,并要求簽字回傳。

      二、稽催:

      采購定單完畢以后,采購員根據采購定單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

      三、入庫:

      一).實物入庫:

      收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,定單號,存貨編碼,數量;如定單上的信息與采購定單不符,征求采購員意見是否可以收下。

      二).單據入庫:

      采購員根據檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到用友中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的.檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數量比較混亂。

      四、退貨:

      采購填寫退貨單,進行定單退貨。

      五、對帳:

      一、月結表:

      每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

      目前月結表中出現以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款余額,發生額至本期欠款余額等信息。

      二、增值稅發票:

      校對發票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發票上的材料名稱,數量,金額。

      在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。

      六、付款:

      根據付款周期編制付款計劃,安排付款。

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