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  • 企業采購管理制度

    時間:2020-09-25 11:43:21 制度 我要投稿

    企業采購管理制度

      在學習、工作、生活中,制度的使用頻率逐漸增多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的企業采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

    企業采購管理制度

      企業采購管理制度1

      一、總則

     。ㄒ唬橐幏侗炯瘓F及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。

      (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

      二、采購原則

     。ㄒ唬栏駡绦性冏h價程序

      凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

     。ǘ、合同會簽制度

      固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

     。ㄈ、職責分離

      采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

     。ㄋ模、一致性原則

      采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

     。ㄎ澹⒆畹蛢r搜尋原則

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。

     。、廉潔制度

      所有采購人員必須做到:

      1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

      2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

      3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

     。ㄆ撸、招標采購

      凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。

      對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

      三、采購程序

     。ㄒ唬⒐⿷痰倪x擇和審計

      1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

      2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

      3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

      4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

      5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

      6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的`供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

     。ǘ、采購程序

      1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算

      2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

      3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

      4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

     。ㄈ⒅兴幉牟少彛

      1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

      2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。

      四、審計監督

      采購全過程進行財務監督和審計。

      在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

      采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。

      對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

      企業采購管理制度2

      一、 目的

      為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

      二、 工作程序

      (一) 采購原則

      1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

      2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

      3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;

      4、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

      (二)采購申請

      1、采購之前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

      2、緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

      3、若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

      (三)采購流程

      1、 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

      2、 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。

      3、 采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

      (四)采購經辦人職責

      1、 建立供應商資料與價格記錄。

      2、 做好采內參市場行情的經常性調查。

      3、 詢價、比價、議價及定購作業。

      4、 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

      5、 做好平時的采購記錄及對帳工作。

      (五)采購方式

      1、 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

      2、 長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

      3、 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

      (六)采購實施

      1、“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

      2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

      3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。

      (七)采購付款方式

      1、物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。

      2、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

      (八)采購經辦人行為規范

      1、 采購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

      2、 采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交機關處理。

      三、 附則

      1、各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

      四、本制度經總經理核準后實施。

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