<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 公司倉庫發貨管理制度

    時間:2022-03-30 16:59:02 制度 我要投稿

    公司倉庫發貨管理制度(精選11篇)

      在社會發展不斷提速的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編為大家收集的公司倉庫發貨管理制度(精選11篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

    公司倉庫發貨管理制度(精選11篇)

      公司倉庫發貨管理制度1

      一、原材料采購、入庫、付款環節

      原輔材料采購:

      1、銷售部接到客戶訂單后,銷售內勤填寫生產訂單給計供部,計供部文員下達計劃通知單給生產部和技質部主管,技質部文員根據計劃通知單的產品規格型號編制產品標準指標卡和用料單發給相關車間備料生產。

      2、計供部采購員查詢庫存物料

      3、采購員編制采購計劃

      4、計供部負責人審核,公司總經理批準

      5、采購員聯系供應商,詢價議價,確定供應商后擬定合同,根據《合同管理制度》填寫《合同審批單》,由相關部門會簽后,依據《合同審批權限》及《審批與審核權限(2015年9月修訂版)》規定報經相關人員審批。

      6、采購員將審核通過的采購合同發給供應商,供應商蓋章后回傳訂單,按合同約定提貨方式,安排車輛將訂購貨物運輸至公司指定地點。

      原輔材料入庫:

      1、供應商指定司機送貨到公司后,應根據采購員的安排送達公司指定的車間材料倉庫待檢區。

      2、倉庫管理員根據采購合同或訂單核對供應商及送貨單,核對無誤后清點品種、規格、數量。

      3、倉庫管理員填寫送檢單給技質部質檢員。質檢員檢測并填寫檢測報告。

      3.1.合格:車間倉管員填寫四聯入庫單,倉管員簽字,車間主管簽字,第一聯白聯車間留存,第二聯紅聯財務記賬,第三聯藍聯采購記賬,第四聯計供部統計員計賬。

      3.2.不合格:倉管員通知采購處理。

      原輔材料付款:

      1、根據合同付款方式,采購員填寫付款申請單,預付賬款需填寫《付款申請》,同時附上采購合同或同效力附件(后續付款的不用),付款事項,名稱,賬號信息需完整準確。應付賬款需填寫《付款申請》,同時附上采購合同或同效力附件及入庫單(后續付款的不用),付款事項,名稱,賬號信息需完整準確。

      2、《付款申請》需計供部負責人審核

      3、總賬會計復核,復核附件是否齊全,金額是否準確,信息是否完整,發票是否已收到,是否達到付款條件。

      4、財務主管復核,確認資金安排。

      5、總經理核準。

      6、出納付款,財務主管復核。

      二、原材料領用環節

      1、各生產車間根據生產訂單及生產計劃,各車間負責人下達指令,由原料領料員開具《領料單》。

      2、領料員開具《領料單》經車間負責人核準。

      3、原料倉倉庫保管員根據核準無誤的《領料單》發料到車間,領料單一式三聯,第一聯自存,第二聯遞交財務做原材料進出存明細賬,第三聯計供部統計員記賬。

      三、生產環節

      1、生產部負責人根據銷售計劃、訂單、安全庫存標準預測訂單及新品試制計劃。

      2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。

      3、技質部根據計供部文員下發的生產計劃通知單,由技質部文員做產品標準指標卡和用料單,技質部部長審核,下發到相關車間。

      4、(1)計供部下達采購計劃,采購原料入庫。

      (2)生產部下達生產計劃,編制生產作業計劃,實施生產入庫。

      5、生產部根據技質部配方配料生產,經檢驗合格后,辦理入庫手續。

      四、產成品入庫環節(包括廢料)

      1、產成品入庫:生產部門需將每班經檢驗合格后的成品辦理產成品的入庫,車間倉管填寫好《入庫單》,由技質部品管和車間負責人簽字后,交由計供部成品倉庫倉庫保管員對生產車間移交的合格成品實際數量與《入庫單》數量進行核對,核對無誤后倉庫保管員在《入庫單》確認簽字。產成品《入庫單》一式三聯,第一聯開單部門自留、第二聯交由財務、第三聯交成品倉庫留存;

      2、廢品報廢流程:

      成品倉庫在已入庫的成品中發現有質量問題確實無法對外銷售,需要回收做報廢處理的,需由成品倉提出報廢申請,交由部門負責人確認后,提交公司領導審核,財務部核實成本后,報總部審批。待審批通過后成品倉方可開具《報廢單》,將報廢品連同《報廢單》一并交由破碎車間確認后,在報廢單據上簽字。(報廢單一式四聯,第一聯白聯交財務,第二聯藍聯交破碎車間、第三聯黃聯成品倉自留)

      3、車間生產廢料報廢流程:

      各車間班組長于每天下班前將當日生產產生的廢料清點好數量后,按規范填寫《廢料繳倉單》,交由車間負責人確認簽字后,將廢料及《廢料繳倉單》一并交到破碎車間,破碎車間根據車間提供的單據據實核對,確認數量無誤后在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車間一份,開單部門自留一份。

      五、產成品銷售環節(發貨、開票、應收賬款)

      1、發貨流程

      (1)銷售內勤填寫《發貨通知單》,隨同訂單或合同交由財務部審核,財務部審核發貨單與合同(訂單)內容是否一致,客戶是否超授信額度,是否超授信時間,是否超應收賬款賬期等,并根據《合同審批權限》規定標注批準人。

      (2)成品倉庫倉庫保管員接到經財務部審核并按《合同審批權限》規定經相關人員審批同意后的《發貨通知單》,通知搬運工裝車,發貨員發貨時核對規格型號、數量辦理發貨,計供部開單員開具《出貨單》,有《授權委托書》的被授權委托提貨司機或提貨人、收貨人在送貨單上簽名,授權委托書上須寫明被授權委托人姓名,身份證號碼。無授權委托書的由客戶簽名蓋章。倉庫管理員在發貨時必須核對授權委托司機或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致后在《出貨單》上簽字確認并發貨,同時開具放行條,由計供部負責人及保安簽字后放行。

      (3)銷售業務員負責將客戶簽收后的送貨回執收回,原件由銷售內勤交財務部歸檔。

      2、開票流程

      (1)每月5日前銷售部與財務部核對上月銷售數據及應收賬款明細,即上月銷售本月對賬。5日銷售部與客戶進行對賬,需要開票的客戶,由銷售內勤根據本月對賬的情況匯總開具《開票申請單》,開票期限最遲在對賬月30日前,超期限未開發票,財務將做無票銷售處理。

      (2)《開票申請單》需經銷售管理部門負責人審批。

      (3)財務部審核客戶名稱,開票規格型號,單價,金額是否與訂貨單一致,如需開具增值稅專用發票還需提供營業執照,稅務登記證,一般納稅人認證通知書。

      (4)發票開好后,由銷售部內勤簽收并郵寄給客戶。

      3、應收賬款

      (1)成品倉庫倉庫保管員在發貨的次日九點前將上一天發貨的《出貨單》上交財務部和銷售內勤,保安員次日九點前將放行條交財務部,銷售內勤和財務會計根據出貨單錄入相關表單。

      (2)每月5號前銷售內勤與財務部核對應收賬款數據,核對無誤后,銷售內勤填寫《對賬單》,《對賬單》需銷售內勤和財務部會計簽字確認,并加蓋財務章后,由銷售內勤發給客戶核對并催促回簽。

      (3)對賬單回簽后,原件交財務一份,銷售部存檔一份。

      (4)根據合同約定的付款方式,銷售內勤催收貨款,對有超期應收賬款的客戶,應根據《合同審批權限》規定審批。

      (5)月末財務部將應收賬款數據和應收賬款賬齡表發送給相關領導,督促業務員催收貨款。

      (6)年末財務部編制應收賬款詢證函,由銷售部發給相關客戶,由業務員負責簽回詢證函交財務部。

      公司倉庫發貨管理制度2

      (一)物資的驗收

      1、物資入庫(進場)應及時驗收,認真填寫“物資入庫驗收單”。

      2、驗收工作應對物資的品種、規格、質量、數量逐項進行。

      3、大宗物資的驗收,實行三級驗收制度:由倉庫人員、技術人員和項目部共同進行。

      4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質證書。

      5、不合格物資應拒絕入庫,并通知有關人員聯系退換。

      (二)物資的保管

      1、對庫存物質應采用標識、標記、標牌等方法分類存放,妥善保管。

      2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

      3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。

      4、做好物資盤點工作,做到月清月結,確保帳、卡、物、相符。

      (三)物資的發放

      1、物資發放應根據生產的需要,及時、認真、準確。

      2、項目部領用消耗材料時,必須持各主管技術員簽發的領料單,注明材料的數量及規格,倉庫要按各項目部建立其領用、發放臺帳。

      3、出庫物資要按照“先進先出,易損先發的原則,先發舊料后發新料,先發零料后發整料。”不再使用的工機具應及時清點入庫,做好回收登記。

      公司倉庫發貨管理制度3

      1、目的

      為了加強物資存放場所的消防安全管理,保護公司員工和財產免受損害,制定本制度,倉庫安全管理制度。

      2、適用范圍

      本制度適用于本公司物資管理場所的管理。

      3、職責與分工

      主管部門:安全環保部。負責監督本制度的執行。

      執行部門:物資管理科。負責在日常工作中認真執行本制度。

      4、內容與要求

      為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和所需原材物料的品牌、型號、規格以及質量符合要求,保證倉庫材料供應不延誤生產進度,并加速資金周轉,適應公司發展需要。特制定本管理制度。

      一、倉庫日常管理

      1、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型建立相應的明細賬、卡片。半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬。

      2、嚴格按K3系統和物資管理規定進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務及時逐筆錄入K3系統,做到日清日結,確保K3系統中物料進出及結存數據的準確無誤。及時登記手工明細賬并與K3系統中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

      3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物一致。

      4、保管員要嚴格控制各類物資的庫存量,貴重的或非常用物資實行零庫存。并定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要及時編制報表報送上級領導,由相關部門及時加以處理。

      5、倉庫物資存放要搞好科學管理,分類清楚,排列有序,整潔衛生。特殊物資要與一般物資分類存放,確保安全。

      6、經常檢查倉庫安全,做好五防:防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕。發現問題和漏洞應及時向領導報告。

      7、先進倉的物料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。

      8、庫存物資系公司財產,不得任意挪用。認真做好各種公用工具的借、收登記工作。

      二、入庫管理

      新購材料入庫,保管員根據計劃單憑供應收料通知單/供應簽字的供方送貨單、質檢檢驗合格單等,當場查點物資的數量、規格等準確無誤后,辦理入庫手續。如不能確定驗收標準的原材料,應及時通知有關部門和公司領導,確定驗收標準后,方可辦理入庫。產成品入庫,保管員據質檢單確定為檢驗合格的產品后,指定車間入庫人員按相應品名、規格分類堆放,經雙方核實數目后辦理入庫手續、開具產成品入庫單。成品退貨,保管員憑物流部門簽字的退貨通知單接貨并認真、準確的填寫退貨單相關欄目。保管員和物流員雙方核對品種、規格、數量正確后共同到財務開據退庫單。由保管員登記相關的帳頁及K3系統。

      各種單據的填開必須正確完整,字跡清楚,并有保管員及經手人簽字。

      材料接收后,保管員及時登記相關的帳頁并錄入K3系統。

      三、出庫管理

      1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續。保管員憑車間主任或統計員開具的領料單發放物料,需領導批準的必須有相關領導的簽字方可發放。領料員和保管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可領料。

      2、成品發出,保管員必須憑物流部門簽字的發貨通知單發貨并認真、準確的填寫發貨單相關欄目。保管員和物流員雙方核對品種、規格、數量正確后共同開據出門證及出庫單。

      四、報表及其他管理

      1、保管員在月末結賬前協助車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,與各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

      2、必須正確及時報送規定的各類報表。各種領料單、材料接收單每月20日前送財務部門,并確保其準確無誤。

      3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的必須按審批程序上報領導審核,經批準后才可進行處理,不準自行處理。發現物料丟失或出現質量問題(如滲漏、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時向有關部門匯報。

      五、保管員工作職責

      1、保管員必須作風正派,責任心強,公私分明。努力學習、鉆研業務知識,做到四懂二會:懂品名、規格、型號、一般性能用途,懂保管常識,懂業務手續,懂消耗規律。會保管維護,會利廢節約代用。

      2、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作和各種報表。

      3、嚴格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作,不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。

      4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

      5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

      6、保管員必須嚴格履行出入庫手續,及時準確地記好物資賬目,隨時反映庫存變化情況,在規定時間內辦好核算、結賬和有關報表。

      六、本制度自公布之日起施行。倉庫重地,安全管理制度要落實。

      公司倉庫發貨管理制度4

      倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作,是公司各部門工作能協調一致的重要環接之一,為使本公司的倉管工作有條不紊,做到踏實、準確、快捷,特制訂本倉管制度:

      一、健全發貨手續,見單發貨,發貨時倉管員做到一看(看清楚發貨單的內容和貨品標簽,對號發貨);二數(數清貨品數量);三核對(上車后再核對放行)。

      二、要求倉管員熟記庫內貨品種類,發貨做到準確、快捷,操作熟練。

      三、做好貨品出入登記工作,記錄每批貨的入庫數量和入庫時間,做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數量,做到每批貨的進出數量平衡。

      四、當日貨單當日做帳,及時統計銷售額和庫存數,為經理決策提供準確數據。

      五、保持庫內清潔衛生,做到貨品擺放整潔。

      六、提高警惕,做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人

      不準帶包進倉庫;不得在倉庫內接待與工作無關人員;鑰匙不離身,不得讓別人攜帶,每次都要親自開門。

      七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

      八、倉管員掌握著公司的銷售數據各種貨品價格,不能隨便與人談論,以免泄露公司的'商業機密。

      公司倉庫發貨管理制度5

      一、目的

      通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

      二、適用范圍

      倉庫的所用工作人員

      三、職責要求

      (一)、工作要求:

      1、嚴格履行出、入庫手續,對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理,并及時向上級反映。

      2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失;做好保密工作。

      3、倉管員調動工作時,一定要辦理交接手續,只有當交接手續辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單寫明情況,雙方簽字,各執一份。

      4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。

      5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

      6、上班檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

      7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

      (二)、日常管理

      1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作,對當日發生的業務必須及時處理,確保物料進出及結存數據正確無誤。

      2、會同督促所需物資部門填制申購單,及時采購所需物資,使庫存物資供應充足及時,不延誤工作為準。物資到達時,首先將申購單及原始單據核對是否相符(數量、規格、質量要求是否相符)。其次再與原始單據和實物核對,驗收無誤后,填制收料單。

      3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)須報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。

      4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放,物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

      5、定期進行各類存貨整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,上報主管及時加以處理。

      6、根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件貨物擺放合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應跟其他貨物區分管理,并在該區標示警示標語。

      7、保管員必須24小時在崗,有事請假,必須有人頂崗。吃住在庫,保證物資材料出入庫正常運行。

      8、保管員設置兩套賬,即手工記賬和電腦錄入相結合,每日終時,根據收料單、領料單記賬,核對庫存是否一致,緊密配合會計,核對單據,做到帳物相符。

      9、每月最后一天下午6時為結賬時,將當月發生的物資材料出入庫單據匯總,打印工程物資明細表兩份,一份交會計,一份自行保存。

      10、倉庫內嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。

      (三)、入庫管理

      1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

      2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內,不得與已入庫物資混合放置。

      3、因工地急需使用而在當地采購但未入庫的原材料或物料,必須補辦入庫手續。

      4、已辦理入庫手續的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。

      (四)、物料及產品出庫管理

      1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準,無簽名不準領料,特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發,注明領料人。

      2、領用工具須要辦理登記手續(如:角磨機,剪刀,卷尺等),使用人有義務愛惜公司財物,如發現有故意損壞或遺失等情況,直接追究領用人的經濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人,如須超額領用須經廠部領導批準,才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況,必要時須在相關登記簿上登記注明。

      3、涉及夜間及特殊情況領取物品,可由廠長到倉庫借用簿上簽字,并于次日上午及時補單。

      4、外出工地領料,須見單發料。工地余料須由領隊盤點入庫,倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱,退料時間,領隊簽名)。

      5、公司產品的出庫,應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料,以此為依據填開出倉單須經廠長簽字后發貨;門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字后才可放行,出倉單一式三份,一份辦公室留存,一份交倉庫留存,一份門衛留存備查。

      (五)、外出作業工具出庫管理

      1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的,一律辦理出庫登記手續方可出廠,并且在外出作業完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續。

      2、班組所需工具統一由班組長負責借用,安裝隊所需工具統一由隊長負責借用,其他人員不允許以個人名義借用工具。

      3、借用時,借用人要檢查工具的完好性,借用時工具已存在缺陷的,辦理登記時要注明情況。

      4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用,由班組負責保管的工具,定期須核查對賬一次;對限時借用的工具,須及時核查退還情況,借用時間到期但借用人須繼續借用的,要辦理續借登記。

      5、對于有問題暫時無法使用的工具,倉庫保管員應及時告知廠長進行維修,保持工具的完好。

      6、工具丟失的,由借用人作書面說明,未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的,按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

      (六)、外出加工管理

      1、對于本廠的部件需要外出加工的,廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記,比如:名稱、規格、數量、用途等。

      2、部件加工完畢入廠時,須有倉管員確認并登記注銷該部件出廠的記錄。

      (七)、工具報廢處理

      1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》,交上級審批后方可作報廢處理。

      2、經審批作報廢處理的工具,由財務部作銷賬處理。

      3、嚴禁未經辦理審批手續,倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

      (八)、廢舊物質處理

      以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質,五金倉庫進行整理歸類,經有關領導同意變賣的,由部門主管負責落實變賣工作,并將單據收回財務部。

      (九)、其他規定

      1、倉管員有檢查和監督車間工具使用情況的義務和責任,如發現員工對磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行為,第一次給予口頭警告,第二次停止對使用人發放工具或勞保用品,重者給予處罰。

      2、有個人工具卡的,工具由自己保管,離職前交回倉庫。如有損壞須維修完好再歸還,遺失的照價賠償。

      3、倉管員對于員工交回有損壞的工具,有權利詢問損壞原因等情況,領用人有義務向倉管員解釋清楚,不可有抵觸情緒或使用粗言穢語。

      4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留,以免影響倉管員的正常工作。

      公司倉庫發貨管理制度6

      1.做好倉庫進出物料的核算工作。

      2.嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

      3.不合格或不合格的材料不予接受。

      4.做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

      5.認真整理和保管庫房內的物料。

      6.做好倉庫安全衛生工作。

      7.做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨,舊廢料按實際情況合理應使用。

      8.小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商,并及時向財務部匯報;在施工現場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

      9.仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

      10.做好手工工具和機器的借用和登記工作。

      11.保護材料價格。未經允許,不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。

      12.嚴格儲備材料,并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,并指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。

      13.做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求,以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道,這有利于返廠工作,減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較,材料相同,價格優質的公司中標。

      14.嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品,仔細核對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致,則不應進行驗收簽字,并應及時向買方報告情況。

      15.倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行匯總。材料價格出現問題時,應及時通知設計人、預算員或公司,防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

      16.第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感,如給公司造成嚴重損失,公司將追究各方的責任。

      17.倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況,避免給公司造成經濟損失。

      18.各項目完成后,倉庫應存放并保管剩余的材料,以便于售后服務。

      公司倉庫發貨管理制度7

      為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整,確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性,特制定本制度。

      一、適應范圍

      本公司原材料倉庫。

      二、要求

      在保證財產安全的前提下,做到帳、卡、物三相符。

      三、工作要求

      (一)倉庫內嚴禁吸煙;

      (二)認真執行考勤及值班制度;

      (三)與外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和,語言文明,態度和藹。

      四、具體相關規定

      (一)、外協采購管理

      1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存,采購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制采購計劃,并及時與各外協廠家溝通,保證各配件按時到位,以滿足生產的需要。

      2、對外協廠、委托加工單位的傳真合同內容,必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號,明確付款方式及付款期限,并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況,及時告知生產部負責人。

      (二)收貨管理

      1、外協件廠手續。

      (1)物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。

      (1)物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯,在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與倉管員核對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;

      (2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(開入庫單)。(檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規范)。

      (3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見財務制度)

      2、倉管員對外協件廠的收貨管理。

      (1)確認送貨單;

      (2)確認廠長的合格簽字;

      (3)在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與外協送貨人核對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產批序號,經確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

      (4)對于已經開入庫單,但在試用或者使用期間發現的不良品物料,倉管員應另行存放,做退回處理(沒有廠長的質檢簽字認可,不合格區中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單。

      (5)、對物料進行分類存放,劃分區域標識清楚,并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間,數量,做到帳物卡一致。

      (三)、發料管理

      1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件,領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號,并附有領料人、部門負責人簽字方可發放,并且必須與領料人當面點清。

      2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續:

      (1)經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單,并實行以一換一的規定;

      (2)經廠長質檢確認不合格的配件,屬外協廠家質量問題的,必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上;

      (3)車間在領用材料有少或不夠用時,應重新開取領料單并注明多領用的原因及使用的批序號,且須廠長或著車間主任簽字方可發放。

      (4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料,倉管員應根據生產計劃單,清點有關數量后,填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單,先交于倉庫主管與出廠證核對后,再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料,可直接根據委外加工廠的入庫單,填寫《委外加工單》,經總經理批準后,傳真至加工廠即可。加工完畢,需經質檢部門檢驗合格后,方可辦理入庫手續。

      (四)、產成品出庫管理:

      (1)、銷售部:根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》,詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱,發貨方式并簽名后提交財務部

      (2)、財務部:根據銷售部提交的發貨申請單,仔細核對相關內容,對貨款到賬情況進行認真審核,如貨款已全額到賬,簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經理簽批后到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理簽批后才可安排發貨。

      (3)、倉庫:倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格,數量等進行認真配貨,并安排發貨;原則上要求不能錯發,漏發及多發,避免增加不必要售后服務費,由此產生的售后服務費將追究相關責任人的責任;同時根據實際發貨情況開具《出庫單》,并由相關人員簽字確認;如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完,則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄,以便下次好對照記錄安排補發;貨物裝好后,由隨車司機簽字,辦好相關交接手續后完成出貨作業。

      (4)、平時因業務需要,需到倉庫借用材料或者產成品的,有關人員先填寫《借料申請單》,并經總經理簽字后交由倉管員辦理出庫手續,倉管員仔細核對有關手續后開具出庫單,并把借料申請單作為附件提交給財務。

      (5)、作為業務招待的商品,相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》,報經總經理審批后,到倉庫辦理出庫手續,倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。(五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

      (1)、關于勞動保護用品的發放,領料人必須填寫領料單,并經部門負責人簽字,倉庫方可發料;領用專用工具,貴重工具需生產廠長審批后,方可領(發)料,并建立工具臺賬。(注:所有領料單上,必須有領料部門負責人,倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職后,應退回所領工具,憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。

      (2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器,邊角料,及其它有用物料的回收),實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前,所領(借)的工器具應退回倉庫,辦理退料手續。

      5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續,以保證賬實相符。

      6、技術部門試制研發階段在倉庫領料時,需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。

      7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存,定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點,盤點數據交財務部。

      (四)、處罰規定

      1、外協廠送貨,沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量,就直接把貨物直接放入倉庫,視為作弊,倉管員有權沒已收放入貨物,若倉管員在場沒有阻止,將視為瀆職,每次罰款100元;

      2、車間主任、員工沒有按照規定操作,每次視實際情況,可以由倉管員會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經理。

      3、倉管員沒有按照規定操作,視實際情況,可以由當事人會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經理。

      本制度經公司總經理審批后即日生效執行。

      公司倉庫發貨管理制度8

      一、商品入庫流程

      1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量,做到以銷定進。

      2、采購部審核訂單時,應根據公司實際情況,核定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。

      3、訂單錄入后,采購部應確定工廠送貨、到貨時間,并及時通知倉庫。

      4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現的破損,原裝短少,所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

      5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關單據:訂單、隨貨同行聯,對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,應及時上報采購人員;若進貨商品未經核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。

      6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

      7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤后,倉庫管理員依據驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

      8、按收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

      二、商品出庫流程

      1、銷售部開具出庫單或調撥單,或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

      3、倉庫收到以上單據后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失,由當事人承擔。

      4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的

      品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

      5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到賬貨相符。

      6、按出貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

      公司倉庫發貨管理制度9

      一、總則

      1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,特制定倉庫管理制度,以確保公司的物資儲運安全。

      2、本辦法適用于公司市場物流部門。

      二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

      (一)貨物入庫

      1、收貨后,辦理入庫手續時,倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發現型號、數量、規格不符,及包裝破損的,應做好相應記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。

      2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后,由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單后,交與檢驗員核對,再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可,做到帳、貨相符。

      3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

      (二)貨物出庫

      1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

      2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后,按出庫單所列型號進行配貨作業;配貨作業完成后,同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區。

      3、貨物出庫時,倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字,并交由部門主管統一管理。

      4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

      5、發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

      (三)貨物盤庫

      1、文員:必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員,并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點,確認庫存貨物與系統中的數據實際情況后,發郵件通知部門主管.

      2、倉管員:每月月底前2天進行盤庫,倉管員必須對存貨進行定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,按照文員提供的“庫存現量表”進行庫

      存盤點,與電腦中記錄的結存量核對,并存檔盤點后的單據。

      3、檢驗員:協助倉管員進行每月盤庫,檢驗核查盤庫情況。

      4、盤庫完畢確認無誤后,倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”上簽字認可,并交由部門主管統一管理。

      三、貨物保管制度

      1、貨物入庫驗收后,按品種、規格、體積、重量等特征,堆放整齊、平穩,分類清楚,包裝外表要保持清潔,合理安排貨位;

      2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則,合理規劃倉庫空間,做到分區、分庫、分類存放和管理;

      3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品,并保持倉庫環境衛生。

      4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須持有相關部門負責人批準的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。

      四、人員管理制度

      1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查,每天下班前在關閉各種電器電源后,必須關閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外

      2、非倉庫人員,未經同意,不準入內;任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

      3、嚴禁在倉庫區域吸煙和使用明火,對違反此規定者將嚴肅處理。

      4、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間),在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。

      5、物流主管必須在每月底,將系統生成的考勤數據發送給人事經理。

      6、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

      7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品

      8、本公司物流方面實現電腦化管理,所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦系統完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統的運用,確保物流部門正常運作。

      五、物流部主管職責

      1、物流部主管必須以身作則,不得瞞報虛報物流部發生的任何問題。

      2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。

      3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排,所有人員如有異議,必須先遵守,再擇時向市場部經理或總經理反映。

      4、物流部主管必須根據實際工作情況,隨時完善和補充相應條款,并及時報送市場部經理,及抄送總經理備案。

      公司倉庫發貨管理制度10

      第一章、總則

      第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

      第二條倉庫管理工作的任務

      (1)做好物資出庫和入庫工作。

      (2)做好物資的保管工作。

      (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

      第二章、倉庫物資的入庫

      第三條對于業務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。

      第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管人員處理。

      第三章、倉庫貨物的出庫

      第五條對于一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。

      第四章、倉庫貨物的保管

      第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

      第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

      第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

      第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

      第十條根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

      第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

      第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

      第十三條嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

      第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

      (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

      (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

      (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

      第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

      (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

      (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

      (3)嚴禁涂改賬目。

      (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

      (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

      (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

      (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

      (8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

      第五章、附則

      第十六條本規定由行政部制定,報總經理批準實施。

      第十七條本制度自年月日起執行。

      公司倉庫發貨管理制度11

      為加強對施工現場的材料物資的管理,確保其能夠保質保量投入使用,滿足工程施工的需求,防止材料資損壞、變質和丟失等,特制定本制度:

      一、項目經理部進入施工現場后,由項目經理負責建立工地材料物資庫房,為施工材料物資的貯存、保管創造條件。當工地無條件建有封閉庫房時,工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。

      二、項目經理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員,負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發放工作。

      三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德,并有基本的書寫和計算能力。

      四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質量、數量的檢查驗證,合格后方可接收登記入庫,保證入庫數量準確、質量合格,對不合格品有權拒收。

      五、庫房保管員對庫存物資,要建立健全材料臺帳,做到貯存記錄準確、完整,保證帳、卡、物三相符,對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規格型號等。

      六、材料物資的貯存保管要做到布局合理,牢固安全,能上架的上架,無條件上架的要分類、分規格碼放整齊,并有標識。

      七、入庫產品要根據各類產品不同性質分別保管,對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規定要求,采取隔離措施進行重點保管。

      八、庫房保管員對材料物資的發放,遵循先進先出的原則,認真辦理出庫的記賬手續,填寫單據數量要準確,字跡清晰可辨,簽字認真,日期要確切。

      九、庫房保管員對在庫產品應堅持盤點和不定期抽檢,隨時掌握品種、數量的變化情況,及時報告項目經理進行補充以滿足施工的需求。

      十、對露天存放的材料要根據天氣變化情況,及時采取擋雨、防曬措施,保證材料不受損失。

      十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作,保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環境,

      十二、庫房內嚴禁吸煙,電爐取暖、做飯等動用明火的行為,無關人員嚴禁進入庫房,注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。

      十三、庫房保管員要恪守職責,遵紀守法,當發現因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經理,并進行相應賠償,違紀不報者,經發現將根據情節輕重給予處分,或追究法律責任。

    【公司倉庫發貨管理制度(精選11篇)】相關文章:

    電商倉庫發貨管理制度03-28

    公司物流倉庫管理制度03-28

    公司倉庫管理制度范本(精選3篇)03-28

    2017年物流公司的發貨流程08-08

    箱包倉庫管理制度(精選5篇)03-29

    施工倉庫管理制度(精選12篇)03-29

    倉庫崗位管理制度(精選6篇)03-29

    總倉庫管理制度(精選10篇)03-28

    電器倉庫管理制度(精選5篇)03-28

    小倉庫管理制度03-29

    主站蜘蛛池模板: 国产日韩精品无码区免费专区国产| 国产综合免费精品久久久| 久久夜色精品国产噜噜麻豆 | 国精品午夜福利视频不卡麻豆| 国产精品毛片无码| 2020亚洲男人天堂精品| 亚洲欧美国产精品第1页| 国产精品无码素人福利| 国内精品久久久久影院免费| 日韩人妻无码精品久久久不卡 | 无码国产亚洲日韩国精品视频一区二区三区| 国产精品欧美日韩| 久久香综合精品久久伊人| 午夜精品久久久久久影视777| 国产精品免费久久久久电影网| 久久96国产精品久久久| 国产成人精品免费久久久久| 亚洲AV乱码久久精品蜜桃| 青草国产精品视频。| 国产精品无码DVD在线观看| 2021最新国产精品一区| 久久福利青草精品资源站免费| 潮喷大喷水系列无码久久精品| 奇米精品视频一区二区三区| 亚洲精品综合久久| 亚洲欧美国产∧v精品综合网 | 国产精品美女久久久久网| 国产精品免费看久久久| 亚洲国产成人久久精品99| 久久亚洲国产成人精品无码区| 国产三级精品三级| 国产午夜精品一区二区三区不卡| 成人精品视频成人影院| 亚洲国产精品一区二区久久| 九九热精品在线| 精品综合久久久久久97超人| 欧美精品华人在线| 中国精品videossex中国高清 | 国产精品999| 精品一区二区在线观看| 99九九精品免费视频观看|