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  • 采購人員的管理制度

    時間:2023-03-03 02:22:34 制度 我要投稿

    采購人員的管理制度(通用20篇)

      在現實社會中,制度對人們來說越來越重要,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編幫大家整理的采購人員的管理制度(通用20篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    采購人員的管理制度(通用20篇)

      采購人員的管理制度 篇1

      為加強門店、食堂的'財務賬目監督,增強理財的透明度和效益,本著公正、無私、合理、實效的理財原則,特訂立本制度。

      1.開學初由寄宿部主任(書記兼任)安排采購名單,名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組,輪換值日采購。

      2.需采購時門店、食堂經理先出具采購清單,并通知小組指定成員預支現金,執行采購。

      3采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價,把好質量關。

      4.采購任務完成后,采購人員隨同貨物一同返校,先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務,必須做到票據確鑿真實,手續齊全(采購組成人員和銷售員簽字),及時向寄宿部主任報賬。

      5.嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品,一經發現不予報賬。

      6.如遇售主送貨上門,門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨,辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下,不得隨便簽字證明。

      7、整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責,車費和補助按月造表報賬。

      8、大型采購須由校務會議決定,理財小組監督執行。

      采購人員的管理制度 篇2

      指定專人負責食品采購、索證、查驗以及臺賬記錄(有條件的單位可采用電子臺賬記錄)等工作。采購人員要認真學習有關法律規定,熟悉并掌握食品原料采購索證要求、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存備查,不得涂改、偽造,保存期限不少于2年。

      一、采購索證索票

      1、采購前對供貨商資質進行審查,與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同。

      2、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品并應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的食品生產許可證、食品流通許可證、營業執照、購物憑證等資質證明。購物憑證包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。

      3、采購前應查驗產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品。

      4、從生產加工單位或生產基地直接采購時,應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

      5、從流通經營單位(商場、超市、批發零售市場等)批量或長期采購時,應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

      6、從食品流通經營單位(商場、超市、批發零售市場等)和農貿市場采購畜禽肉類的,應當查驗動物產品檢疫合格證明原件;從屠宰企業直接采購的,應當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

      7、從農貿市場采購的,應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的,應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

      8、不得采購使用無生產企業衛生許可證、產品備案憑證或者衛生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。采購集中消毒企業供應的餐飲具的`,應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章(或簽字)的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復印件)。

      二、進貨驗收

      查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求,采購的食品在入庫和使用前核驗所購食品、購物憑證、資質證明,符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用,對驗收不合格的食品注明處理方式。

      1、收貨時嚴格把好驗收關。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店;

      2、核準進貨的食品名稱、規格、數量、廠名、廠址、生產日期、保質期等,驗明產品合格證明和標識。

      3、感官檢查:看有無破損、變形、雜物、腐爛、霉變等;聞是否有異味;摸是否有異樣;蔬菜是否新鮮。

      三、臺賬記錄

      1、臺賬應如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

      2、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。

      3、購物憑證應按產品品種、進貨時間先后秩序有序整理。

      4、食品添加劑的采購應建立專門進貨臺賬。

      采購人員的管理制度 篇3

      銅仁市第二人民醫院物資采購制度為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,我院特制定本制度:

      一、物資采購必須根據部門要求,按申請計劃采購。

      二、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃,并根據部門的要求填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。將倉庫保管員統計,由主管院長審批后交可采購原采購。

      三、物資采購計劃必須是當月必要的用品,不得超數量以免造成積壓和浪費。

      四、藥品采購管理制度。

      (一)藥品采購必須根據臨床、科研、教學的需要,以本院“基本藥物目錄”為依據,編制全院藥品、原輔材料計劃,經科主任院長審核批準后,由采購人員執行。采購新藥或特殊藥品時應經“鑰匙管理委員會”或主管院長批準后執行。

      (二)采購藥品時要嚴格遵守政策、法令和有關規章制度,必須具有“三證”的單位購置藥品,采購的藥品必須按計劃保質、保量,既要保證臨床需要,又要防止積壓,嚴防購進偽劣藥品。

      (三)所購藥品根據發票如實入庫驗收,驗收人在發票上簽名,并及時辦理財務手續,并且要切實保管好支票、發票、證件、不得遺失。

      (四)嚴禁在私人手中購置藥品,對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經營許可證后”,方可看樣訂貨,貨到驗收合格后方可付款。

      五、試劑采購管理制度

      (一)采購試劑應根據科室需求,檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后,由采購人員到廠家訂購。

      (二)采購的試劑要嚴格要求質量,進購的'試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管。

      (三)試劑盒、校準品和質控品嚴格按試劑使用說明書使用,嚴禁使用過期及不合格試劑。

      (四)強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜,并由專人保管。

      六、耗材采購管理制度

      (一)根據臨床各科的需求,臨床各科將計劃設備科、總務科審核,經院領導審批同意后,由采購員采購。

      (二)采購員在采購過程中必須嚴于自律,根據所簽定合同采購優質低價的材料。

      (三)物資到院后必須經設備科、總務科庫房驗收人員驗收,如不符合規定要求必須全部退貨,不得入庫。

      (四)設別、總務科根據驗收的入庫單和對方開據的發票,先審核其數量金額后簽字,再交分管院長審核,院長審核后交財務科付款。

      采購人員的管理制度 篇4

      為進一步提高項目部的管理水平,在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下,提高項目部盈利水平,加強對物資采購、使用過程的監督管理,根據國家有關的法律法規的相關規定結合公司對物資工作的管理要求,特制定本制度。

      材料采購員(以下簡稱采購員)是工程材料設備采購管理的第一責任人,具體工作由采購員、項目部主管副經理會同項目財務人員共同完成材料采購管理及流程相關程序如下:

      一、采購計劃

      1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

      2.由項目部依據建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

      3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規格、型號、需用數量、需用時間等。必要時,應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。

      4.急件優先辦理。

      二、市場詢價

      1.詳細說明采購材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

      2.同規格產品應詢價與不少于三個供應商,應提供同規格,不同品牌做比較。

      3.是否有其他較有利的代用品。

      4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。

      5.新供應商產品需經檢驗試用。

      6.合格材料設備供應商制度

      6.1項目部對材料、設備采購實行統一管理,以保證質優價廉。建立材料供應商考察、評審制度,建立項目部合格供應商名冊。

      6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審,采購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察,形成供應商評估報告,經項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。

      6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備,需有相關專業技術人員參加評審。對供應商實行分級制度,年度審核優勝劣汰,一般情況下優先采購優質供應商的材料。

      三、比價、議價

      1.合格材料生產廠家的條件:能提供采購物資質量方面的.合格文件;具有良好的市場信譽,價格合理;提供合格的物資,并保證物資質量的持續穩定性;滿足進度和服務要求。

      2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商,優先詢價及相關服務咨詢。

      3.價格上漲下跌有何因素。

      4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。

      4.1招標在入圍的合格供應商中進行,參加投標的供應商數量不少于3家。

      4.2按規定時間開標,由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標,按合理低價的原則,確定中標單位。經領導審批后,對中標單位發出中標通知書。

      采購人員的管理制度 篇5

      按照“集中采購,各負其責”和“誰使用,誰采購”的原則,實行動態式采購方式,避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則,節約每一分資金。

      1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室,校長批準后再由總務處匯總上報xx區教育體育局后勤服務中心批復。

      2、批復后同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過,然后進行購置。

      3、考察小組由校委會決定人選,原則是誰使用,誰考察,誰采購。

      4、考察人員必須充分掌握市場信息,收集市場物品情況,為學校物資采購提出合理化建議。

      5、嚴把質量關,認真檢查物資質量,貨比三家,力求價格合理,質量合格。

      6、采購的'物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

      7、嚴格按采購計劃辦事,執行物資預算,遵守財經紀律。

      8、外加工訂貨,要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會,批準后擇優訂貨。

      9、簽訂合同,必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

      10、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器配備標準》按計劃定購。

      11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記,實行領用制,任何部門、個人不得自購自管自用。

      采購人員的管理制度 篇6

      1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。

      2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》,把好食品衛生關。

      3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料,不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

      4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

      5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時,必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

      6.對大宗食品原料實行定點采購制度,對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的'食品原料。

      7.實行“陽光采購”,價格監督機制,采購的食品原料須公布價格,接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查,隨時調整采購食品、原料的價格。

      8.采購的一切食品、原料,必須經過驗收登記后,方可結帳、報帳。

      采購人員的管理制度 篇7

      一、食堂物質采購由采購人員負責,采購員必須履行職責,保證物資供應。

      二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美,數量合適,厲行節約。采購物資的價格必須低于市場價。

      三、嚴禁采購腐爛變質物品。

      四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的單位或貨主,必須有主管校長和食堂負責人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關系。

      五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據市場價格進行調價。一般一月一次,特殊情況及時調整,不履行合同的確定長期供貨的'供貨商,要及時終止合同。

      六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質物資,甚至變質物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經濟刑事責任。

      七、大宗物品采購價格,一月一公布,(米、肉等)。

      八、采購人員在采購物品時,嚴禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經發現,一次罰款50元。

      九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當次不付現金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。

      十、采購員采購物品,要做到定點采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準,一是有工商、稅務登記證,二是有營業執照,三是有一定的經濟實力,講職業道德。

      采購人員的管理制度 篇8

      一、學校成立物資采購領導小組,全面協調管理學校的物資采購工作。

      二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品(即采購金額低于人民幣500元的采購項目),到總務處填寫物資采購申請單,由總務主任把關,負責采購,500元以上的由校長批準。

      三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品,進行政府集中采購由總務處提出申請報告,經鎮分管領導批準,報教育局采購中心進行采購。

      四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品,以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進行定點采購。

      五、購回的所有物資都必須由部門管理人(或使用人)按發票上的'數目清點驗收物資、簽名負責,關于性能、質量較專業的物品無法檢驗的,可會同有關部門參與檢驗。

      六、所有物資的發票必須由部門負責人、經辦人(驗貨人)簽字,然后經學校主管領導審批后方可報銷入帳。

      采購人員的管理制度 篇9

      一、單位所有辦公用品的采購工作,統一在采購領導小組的監督指導下進行;

      二、采購辦公用品堅持必需適用和質優價廉的原則,采購工作要科學、合理、透明。

      三、凡需采購物品,必須填寫《辦公用品采購計劃申請表》,經相關負責人和所長同意后方可購買。

      四、所有采購物品必須到財務科辦理入庫手續,財務科憑審批后的《辦公用品采購計劃申請表》辦理入庫,并保存該申請表,以備后查。

      五、采購物品要有計劃,定期集中購買。

      六、辦公用品每月下旬計劃采購,領取,其他時間不予審批。如有特殊情況需要急用,報所長批準后方可采購、領取。

      七、辦公用品在有關工作職責范圍內使用,由專人負責,使用人員有義務進行保養和管理,有責任保護其安全,發現損壞和丟失要及時報告,系人為損壞或因失職丟失的.,照價賠償。

      八、辦公用品的報廢、報損與讓售,均要經過有關人員鑒定、核實,并報領導同意,比較重要的辦公用品要經領導集體研究批準,方可辦理有關手續。辦公用品處理所得收入一律上交財務,科室不得自行支配。

      九、辦公用品不得隨意搬遷,遇人事變動,做好移交,如需調配,須經領導同意予以配置,并到辦公室進行登記。如發現不經領導同意擅自挪用辦公用品者,責令退回原處,并給予通報批評。

      采購人員的管理制度 篇10

      一、食堂物資的采購方式及適用范圍

      (一)采購方式

      食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關規定確定合理的采購方式。

      (二)適用范圍

      1.學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產品、禽肉及禽副產品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標(每學期一至二次)。

      2.學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料,以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購,由采供中心組織包括申購部門在內的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。

      3.其它物資設備采購

      (1)批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備,按學校規定要求實行公開招標或邀請招標。

      (2)批量采購價值為5000~30000元、單件采購金額在1000~20000元的物資設備,由集團領導根據實際情況研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。

      (3)單件采購金額在500~1000元的物資設備,由采供中心組織包括申購部門代表在內的至少3名人員直接到市場上詢價采購。

      二、食堂物資采購程序

      (一)物資申購

      食堂物資申購方式有兩種:一是網上申購,即申購人在后勤集團采供系統上填報“計劃申請單”,該申請單適用于采供系統現有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購;二是書面申購,即申購人填寫書面“采購申請單”,該申請單適用于大型廚房設備和用具,或者其他單件在500.00元以上的物資設備。

      (二)“計劃申請單”或“采購申請單”的審批

      申購人在采供系統上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網上審批;書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經理審批。

      (三)物資采購

      所有經過規定程序審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統一提交后勤服務集團采供中心,采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。

      1.“計劃申請單”采購

      “計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項,采供中心采購員接單后直接聯系中標人進行供貨,其它非招標項,采供中心采購員接單后按本制度的規定要求進行采購。

      2.“采購申請單”采購

      所有“采購申請單”須統一提交采供中心負責同志,中心負責同志接單后按照本制度的規定要求組織落實采購工作。

      (四)驗收入庫

      物資購回后,采購員必須及時辦理驗收入庫手續。非急事特辦項目,嚴禁采購員在辦理入庫手續之前將物資交付物資申購部門。采購員在辦理物資入庫手續時須向保管員提供下列材料:

      1.物資申購部門填寫并經集團分管領導或總經理審批的“采購申請單”(凡屬于“計劃申請單”采購的,飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續即可)。

      2.銷售方出具并經所有采購當事人簽字的售貨發票或憑證。

      三、食品物資的采購管理

      (一)采供中心必須嚴格按照本制度的有關規定組織實施食堂食品原料和物資采購工作,嚴禁徇私舞弊和越權采購。

      (二)采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續,嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(急事特辦項目除外)。

      (三)國家要求進行質量安全強制認證的食品原料和物資設備,采供中心在采購時要認真查驗產品生產廠家的.相關資質材料,尤其是《全國工業產品生產許可證》的真偽和有效期查詢,同時關注廠家和商家的信譽度。

      (四)所有物資采購工作,采供中心必須親力親為,嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部門代辦,堅決杜絕物資采購工作“走過場”。

      (五)無特殊情況,采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細,飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。

      (六)采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時,必須通知中標人或指定供應商供貨。

      (七)采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時,采供中心必須向銷售商索取銷售憑證,以便溯源。

      (八)采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時,要做到“貨比三家”,確保所購物資的同質低價。不允許搞人情采購和電話采購(招標確定或集團指定供應商除外)。

      (九)采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨,不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時,采購中心應及時與申購部門進行溝通,必要時須向集團分管領導或總經理匯報,并在征得諒解或同意后,重新商定供貨時間。

      (十)采供中心應按照集團有關規定和合同約定,及時核報或結清貨款,切實做到“誰經手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現象。

      四、食品物資的驗收管理

      (一)倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前,首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”,或查詢后勤集團采供系統有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”,或在后勤集團采供系統上查不到入庫物資的“采購訂單”,保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。

      (二)保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統上的“采購訂單”,對照實物和銷售方出具發票或憑證進行驗收,如發現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致,保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。

      (三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調味品)實行“二級驗收”(即采購員驗收和保管員驗收),其余品種實行“三級驗收”(即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收),只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備,保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續。

      (四)食品原料驗收時要注意檢查產品的生產廠家、生產廠址、生產日期和保質期;預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產廠家的QS證書的真偽和有效期;對于集團通過招標方式確定供應商的采購品種,驗收人員還需檢查物資供應商以及產品的品牌或產地、規格與包裝與中標產品是否一致;有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對,確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。

      (五)驗收過程中,如發現采購員所購商品存在明顯的質量問題或假冒偽劣現象,驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報,以便追責。

      (六)米、面、油等大宗食品原料驗收時,無論有無質量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”,其余食品原料驗收時如出現質量問題,則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質量問題的食品原料,“大宗食品原料驗收單”必須經采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。

      (七)嚴禁驗收員瞞報和虛報,或出現其它瀆職行為。

      (八)嚴禁驗收員與采購員串通,欺上瞞下。

      采購人員的管理制度 篇11

      一、做到計劃進貨,盡量保證食品原料或食品的新鮮。

      二、嚴禁采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條禁止生產經營的食品;

      1、腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常,可能對人體健康有害的;

      2、含有毒、有害物質或者被有毒、有害物質污染,可能對人體健康有害的;

      3、含有致病性寄生蟲、微生物的,或者微生物毒素含量超過國家限定標準的;

      4、未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品;

      5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物等及其制品;

      6、容器包裝污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔造成污染的`;

      7、摻假、摻雜、偽造,影響營養、衛生的;

      8、用非食品原料加工匠,加入非食品用化學物質的或者將非食品當作食品的;

      9、超過保持期限的;

      10、為防病等特殊需要,國務院衛生行政部門或者省、自治區、直轄市人民政府專門規定禁止出售的;

      11、含有未經國務院衛生行政部門批準使用的添加劑的或者農藥殘留量超過國家規定容許量的;

      12、其他不符合食品衛生標準和衛生要求的。

      三、采購食品及其原料,應當按照國家規定索取檢驗合格證或者化驗單,并做好采購情況的記錄以備查。

      采購人員的管理制度 篇12

      一、 經費的審批報銷

      學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

      1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長

      簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

      2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據上,經總務部門審核,校長簽,按財務管理規定及時報銷。

      3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務主任簽,校長審核簽,及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

      4、財會人員發現在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

      5、學校的`基建項目校長全權負責把關,預、結算簽后予以支出。

      二、財物(校產)管理制度

      為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關規定,結合本校實際,特制定本制度。加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規管理。

      1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

      2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

      3、新購置的固定資產,必須符合審核、采購、驗收、報銷手續,經會計和財物管理員按發票登記后,方可使用。

      4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

      5、總務處每學期對校產全面清查一次。

      6、各科室校產清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

      7、固定資產的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人,校產管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

      8、班級課桌凳,衛生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

      采購人員的管理制度 篇13

      一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理,控制用品規格及節約經費開支,所有辦公設備、設施及用品實行統一限量規范購買。

      二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數量,進行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學校采購部門批準后可單獨購買。

      三、購置

      1.購置財產根據批準的年度預算執行,年初無預算而臨時急需的財產,應作追加預算報學校審批后方可購買。

      2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。

      3.辦公室負責財產購置工作,購置固定資產原則上應有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質量。

      4.購置財產必須由保管人員驗收,并根據發票填寫“入庫單”一式二聯,第一聯由保管員留存入庫賬,第二聯及發票送會計報銷登賬。

      四、辦公用品購置后由專人進行分類存放,填寫物品清單,并進行定期整理,妥善保管。

      五、分類管理

      1.固定資產:凡一般設備單價在500元以上,專用設備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產,應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的.財產,凡符合上述條件的應列為固定資產。

      2.低值易耗品:單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

      六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名,特殊物品領取須寫明用途。

      七、按固定資產管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學校固定資產管理部門辦理相應手續。

      八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領取時要經書記授權批準。

      九、使用原則

      1.全體工作人員要本著節約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現象。

      2.要愛護公共財產,對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞,應負賠償責任。

      3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報,填制有關表格,經審核按規定報領導審批后方可處理。

      4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄,報批領導審批后進行處理。

      十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產

      采購人員的管理制度 篇14

      為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,強調責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

      一、酒店采購的基本要求:

      1、所有授權范圍的物品采購時,均需比較至少三家供貨商的價格及品質,月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單;

      2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責;

      3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取(包括非授權物品)價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部;

      4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料;

      5、駐店采購禁止采購任何未經正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務部將不予報銷處理;

      6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

      7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務部應及時支付,以建立酒店的良好形象。

      二、物品采購監督要求:

      1、所授權的物品,分為兩類:A、供貨商月結;B、直接到市場采購,授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成),每月對各類物品進行分析(包括但不限于物品的用量、價格、品質等),將物品進行分類(制定供貨商月結還是進行直接市場采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場采購,待條件成熟時轉為供貨商月結;

      2、月結的供貨商選定,采購對已經確定供貨商月結的物品,應邀請至少三家供應商報價,由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論,對各類月結物品選定供貨商,各部門可分頭組織進行市場調查,根據市場調查的價格,定期與供貨商確認固定期間的供應價格,在此確認期間(時限長短根據當地市場情況,由評定小組決定),供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料(形成會議紀要,評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司);

      3、酒店財務部制定倉存物品的采購線(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析,審定出各物品的采購線,財務負責人簽名確認后,呈酒店總經理審批實施,審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查,并按實際情況定期進行更新,財務部對每次部門申購數量進行認真審核監督,避免因物品積壓造成浪費;

      4、酒店財務部對物品價格進行認真監督,必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查,每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品(包括非授權物品)的價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務部;

      5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見,酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

      三、各類物品采購流程(該流程是針對授權范圍內的物品,授權范圍外的按以前流程操作):

      1、倉庫補倉物品的采購流程:

      該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉

      庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責填單。

      對倉庫的每種存倉物品,應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合

      理的采購線。

      A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應需要及時進行補充貨倉里的存貨;

      B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”(見附件,對申購單中的每項內容必須如實填寫,如沒有發生的則填“沒有發生”);

      C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見及注明可以到貨日期;

      D、酒店財務部成本會計簽名加意見(如對價格及其他有問題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務第一負責人簽名確認;

      E、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

      2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

      A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監簽名確認),根據當天經營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交駐店采購(按照以前單據格式);

      B、酒店采購當天下午以電話下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場采購。

      C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的數量進行檢查(包括已使用及未使用的數量),如發現有較多剩余的`,必須提供處理方案及日后申購數量的建議,并報總辦批示。

      四、物品驗收入倉及財務付款處理流程:

      1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程;

      2、紙質申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單,其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單,再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購(根據申購單批示要求內容操作);

      3、物品采購回來后,倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異后,再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收,倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單;

      4、入倉單(附有連同收料清單及發票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數量、價格等)——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款;

      5、屬于直接到市場購買的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據酒店的規模及業務量,報酒店管理公司審批),先由相關申請部門人員提出紙質采購申請,并須走紙質采購審批流程后,(營運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進行報銷處理;

      五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執行采購工作,一般情況下不能再由使用部門自行采購(除總經理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價)。

      以上流程暫時試行,日后操作過程中發現問題會檢討修改!

      采購人員的管理制度 篇15

      一、制定目的及范圍

      為進一步加強公司制度管理,健全企業采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定本制度。

      本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

      本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

      本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

      二、采購原則

      1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

      2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。

      3、各類物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。

      4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

      5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

      三、采購流程

      1一般采購流程1.1采購申請

      1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

      1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

      1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

      1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。 1.3詢價

      1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

      1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

      1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

      1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

      1.6采購實施與驗收入庫

      1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

      1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

      1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。

      1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

      1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

      2特殊采購流程

      2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。

      2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的.采購等),具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

      2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

      2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,應供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。

      2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。

      2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發生質量問題,由采購人與供應商協商退換貨事宜。

      2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。

      2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

      2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

      2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

      2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

      2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

      2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。

      2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

      2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

      2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

      2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

      2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。

      2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結算。

      四、備案

      1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

      2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

      五、采購紀律

      1采購人職責

      1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

      1.2做好市場行情的經常性調查。

      1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

      1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

      1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

      2采購人行為規范

      2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業,采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

      2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

      2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

      采購人員的管理制度 篇16

      一、目的

      為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定此制度。

      二、工作程序

      (一)采購原則

      1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

      2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

      3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時填寫《物品申請單》;

      4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的.子公司或部門對固定資產進行編碼,送綜合辦資產管理專員處備案。

      5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

      6、單次采購在金額在2000元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

      (二)采購申請

      1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項,經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

      2、采購之前,采購經辦人進行統一匯總采購原則。

      3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

      4、若撤銷采購,應立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

      (三)采購流程

      1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

      2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核,審核后報分管負責人或總經理審批后,方能給采購人員進行采購。

      3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

      (四)采購經辦人職責

      1、建立供應商資料與價格記錄。

      2、做好采內參市場行情的經常性調查。

      3、詢價、比價、議價及定購作業。

      4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

      5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

      (五)采購方式

      1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

      2、長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

      3、與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審。

      (六)采購實施

      1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

      2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

      3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

      4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格,才能辦理入庫手續。

      (七)采購付款方式

      1.物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,部門負責人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。

      2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

      (八)采購經辦人行為規范

      1.采購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

      2.采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

      三、附則

      1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

      四、本制度經總經理核準后實施。

      五、附購采購流程圖:

      采購人員的管理制度 篇17

      一、目的

      為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定此制度。

      二、工作程序

      (一)采購原則

      1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

      2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

      3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

      (二)采購申請

      1.采購之前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。

      2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

      3.若撤銷采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

      (三)采購流程

      1.采購經辦人登錄OA系統,在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。 2.各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核,審核通過后方能進行采購。

      3.采購物料定單可打印一份交與財務。

      (四)采購經辦人職責

      1.建立供應商資料與價格記錄。

      2.做好采內參市場行情的經常性調查。

      3.詢價、比價、議價及定購作業。

      4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

      5.做好平時的`采購記錄及對賬工作。

      (五)采購方式

      1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

      2.長期報價采購:凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

      3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

      (六)采購實施

      1.“物品申請單”通過OA系統審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

      2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

      3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。

      (七)采購付款方式

      1.物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。

      2.物品采購付款可通過OA系統申請付款,可上傳相關文件、采購清單及有效發票。

      (八)采購經辦人行為規范

      1.采購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

      2.采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

      三、附則

      各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

      采購人員的管理制度 篇18

      第一章總則

      第一條為規范采購管理工作,保證物資采購質量,降低采購成本和費用,增加物資采購的透明度,依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》,結合公司實際情況制定本辦法。

      第二章適用范圍

      第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

      1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

      2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

      3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

      4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

      第三章招標采購原則

      第三條遵循公開、公平、公正原則。

      第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

      第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

      第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計劃,提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

      第四章組織實施

      第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行,并由辦公室和監察科聯合組織實施。

      第八條在實施招標前,由辦公室根據各科室提供計劃、要求,擬草有關招標文件,其計劃、方案上報公司領導,經批準后組織實施。

      第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源,其他科室也可提供供應商信息資源,以形成競價機制,確保招標工作的實施。

      第十條供應商信息資源必須認真篩選,擬選參與競標的供應商,必須具備一定生產規模,質保體系完善,招標人認同的廠家。對多次參加投標,報價持續偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

      第十一條委托招標公司進行具體招標事項,公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

      第五章招標采購形式

      第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況,采取公開招標,邀請招標等形式。

      第十二條不具備上述兩種形式招標的,需報請公司董事長或總經理批準,可實施競爭性談判采購。

      第十三條競爭性談判采購,必須實行多方詢價,填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商,以書面材料形式,報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。

      第六章招標采購的工作程序

      第十四條招標準備工作

      1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求,認真制定下階段物資采購計劃。

      2、各科室所報物資采購計劃,經分管領導審核,并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后,報送辦公室,由辦公室制定招標計劃。

      3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃,明確招標采購的具體形式,并由公司總經理、董事長審批后方可執行。

      4、各科室所報物資采購計劃中,采購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的,追究該科室責任。

      第十四條:招標實施工作

      1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

      1)由招標代理公司發布招標公告,對有意前來投標報名的供應商進行資格預審,擬定投標人。

      2)對擬邀請參加投標的單位進行資格預審,按物資采購程序對其進行前期調研、評價,評價合格的供應商才具有投標資格,以書面形式(郵寄或傳真)邀請其投標。

      3)向接受邀請的單位發放標書(或招標說明)并負責答疑。

      4)接受并篩選投標文件,并按招標文件約定方式開標。

      5)按擬定的評標辦法,篩選合格的投標書。

      6)按評標辦法中的定標方式定標,或與經評標合格的.投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

      2、采用競爭性談判采購形式采購

      1)對供應商按物資采購程序進行前期調研評價,進行資格預審,確定合格供應商,以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

      2)按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求,從最低的報價依次進行評估、分析,按照統一標準,擇優進行答疑,通過供需雙方進一步磋商,最終確定中標供貨單位。

      第十五條:合同前評審

      1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險,由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

      2、根據評審結果并報董事長批準后,方可向中標單位發出中標通知書,同時應將中標結果通知所有未中標的投標方(根據招標文件或招標說明中約定的方式通知)。

      第十六條:合同的簽約。合同評審通過后,須嚴格執行合同審批程序,最后由企業法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同,必要時可申請公證。

      第七章資料、樣品存檔及驗收

      第十七條:對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時,對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發生的問題提供依據。同時,供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性,要周期性進行抽查。

      第八章監察與處罰

      第十八條為保證招標采購取得預期目標,監察科應在招標前及招標過程中加強監督,可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標,避免造成損失的事后監督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員,應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位,造成重大經濟損失的將依法處理。

      第十九條:各科室采購物資必須認真執行本辦法,不得走過場或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

      第九章附則

      第二十條:本辦法自頒布之日起實行。

      采購人員的管理制度 篇19

      為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

      一、申購及其規定

      1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

      2.申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素):

      ⑴申購的部門;

      ⑵申購的日期;

      ⑶申購物品的需求日期;

      ⑷申購的辦公用品名稱;

      ⑸申購的物品數量;

      ⑹申購的物品規格;

      ⑺申購如有特殊需要備注;

      ⑻申購單填寫人簽字;

      ⑼申購分支機構負責人簽字;(注:所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部);

      ⑽集團行政人資部確認簽字;

      3.申購單提報規定:

      ⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報行政人資部;

      ⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

      二、申購單的接收及分發規定

      1.申購的接收要點

      ⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查申購單是否經過公司領導審批;

      ⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存;

      ⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的`原則;

      ⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

      2.申購單的分發規定

      ⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

      ⑵對于緊急申購項目應優先處理;

      ⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

      3.采購周期的規定

      ⑴每月12——15號各部門提交申購單;

      ⑵采購周期不應超過每月17號;

      ⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因;

      ⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

      三、詢價及其規定

      1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱,遇到問題應及時的與申購部門溝通;

      2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

      3.對于緊急申購項目應優先處理;

      4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

      5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

      6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

      四、比價、議價

      1.經成本分析后,研擬底價,設定議價目標

      2.決定采購條件(向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等)

      3.其他廠商價格是否較低

      五、比價、議價結果匯總

      1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

      2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

      六、合同的簽訂及其規定

      1.合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

      2.合同正文應包含的要素

      1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

      2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分;

      3)包裝要求;

      4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

      5)付款方式;

      6)質量保證期;

      7)質量要求及規范;

      8)違約責任和解決糾紛的辦法;

      9)雙方的公司信息;

      10)其他約定。

      七、合同執行及付款規定

      1.合同執行

      ⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領導;

      ⑵已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;

      ⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

      2.付款規定

      ⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款;

      ⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

      八、入庫

      ⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收;

      ⑵已經驗收的物料應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

      采購人員的管理制度 篇20

      為加強工程材料程序化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各項目材料用款,對外欠款。結合公司實際情況,特制定相關材料采購流程,望各項目部嚴格按照此制度執行。

      一﹑項目部申請材料采購計劃

      1.在進場前,項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃,如果部分材料是甲方指定的,項目必須注明指定材料名稱,品牌,規格型號,數量,到場時間,聯系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經理簽字,(結合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間)。

      2.施工過程中,項目部根據實際施工情況,每個月報一次月采購計劃,提交材料申購單(每個月的15號可以補充一次采購計劃,填寫內容必須認真詳細,規格、型號、數量必須齊全,采購部完全按照申購單進行采購,如與工程實際材料有出入,項目部自己承擔責任),材料申購單一式三份,采購部,項目部,財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生,材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字,缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領導批準同意,由公司領導通知公司采購部負責人,公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購,方可安排公司采購部相關人員進行采購。在公司采購部進行材料采購的同時,項目部相關人員必須及時的補交材料申購表,并且按正常的審批程序進行審批,然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。

      3.項目中變更或增加材料用量,以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后,必須進行核算,并報公司領導審批,同時,項目部按材料采購流程申請材料采購。

      二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單,應該按照工程施工流程和請購材料的緩急

      由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。

      1.采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后,采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時,材料質量好,價格優惠,實力強的供應商,進行采購。主要材料或是采購量大的材料,采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價,并把供應商的材料樣品,交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批,采購人員在接收到審批后的供應商名單后,進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時,為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛,公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇采購。

      2.材料采購應做到事先進行控制,所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求,所采購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測報告和合格證等。

      三、采購下單和送貨的時間安排

      采購人員和供應商確定了采購意向,采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單,采購人員一定要向供應商確定材料的送(提)貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工,采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目,如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨,采購人員可以和供應商協商,由我們出運費,讓供應商送貨到我們項目,并同時告訴公司采購部相關領導。

      四、無法及時供貨的匯報說明

      因市場和行業缺貨因素,或供材商的'原因,無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門,并且要說明原因。

      五、供應商送貨事項

      1.供應商在準備送貨前,一定要通知采購人員或者項目收貨人員(項目經理,施工員,倉管),項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場,原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因,采購人員無法到現場參加材料驗收,由項目經理和相關人員組織驗收。

      2.供應商在送貨時,要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有,送貨項目的名稱,材料

      3申購單的編號,以及供應商所送的材料名稱,數量,價格,規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認,看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致,項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時,供應商要提供每種材料的合格檢測報告,有效產品合格證,質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯,一份供應商自己留底,一份給工地現場驗收人員,一份給公司采購人員。

      3.現場驗收人員在驗收供應商材料時,一定要仔細,如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱,數量,品牌,規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格,現場驗收人員一律拒絕收貨(質檢報告、合格證等未隨貨送到者,現場驗收人員也可拒絕收貨,并及時告知公司采購人員協調)。并且及時通知公司采購部相關人員。

      六、供應商的結算

      對于有采購合同的供應商,結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行,同時,供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票,統一辦理結算。

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